同乐苗族乡行政审批和服务中心 2024年单位预算公开说明

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2024-02-08 15:30   
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第一部分:单位概况

第二部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年单位预算公开报表

第五部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年预算绩效目标

                     第一部分:单位概况

、单位主要职能

承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作

二、机构设置情况

行政审批和政务服务中心财政全额事业编制 5 人,实有在职4人,中级工1人,初级工3人,独生子女1人





第二部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入707689.99元,比上年增加56269.89元,增长86.38%;总支出707689.99元,比上年增加56269.89元,增长86.38%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入707689.99元,明细如下:

1.一般公共预算拨款707689.99元,比上年增加184849.89元,上年增长35.35%。

1)经费拨款707689.99元,同比增加184849.89元,增长35.35%。

2.上年结转结余收入0元,同比减少128580元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比减少128580元,下降100%

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.一般公共预算收入增减主要原因:公积金、社保基数上调,结转结余资金下降。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出707689.99元,其中:基本支出675100.82元,占支出总预算95.39 %,同比增加23680.72元,增长36.35%;项目支出32589.17元,占支出总预算4.61%,同比增加32589.17元,增长100%

支出预算与上年增减变化的主要原因:1.一般公共预算收入增减主要原因:社保、公积金基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入707689.99,比上年增加56269.89元,增长86.38%;财政拨款预算总支出707689.99,比上年增加56269.89元,增长86.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

(1)201类一般公共服务支出476821.96元,占支出总预算67.38%。

(2)208类社会保障和就业支出129388.85元,占支出总预算18.28%。

(3)210类卫生健康支出支出31939.9元,占支出总预算4.51%。

(4)221类住房保障支出支出69539.28元,占支出总预算9.83%,。

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出675100.82万元,同比增加23680.72元,增长36.35%。

2)项目支出32589.17万元,同比增加32589.17元,增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算675100.82元,占支出预算95.39 %,同比增加23680.72元,增长36.35%,其中

1)工资福利支出613914.18元,占基本支出预算90.94%,同比增加138872.88元,增长29.23%;

2)商品和服务支出61066.64元,占基本支出预算9.05%,同比增加13387.84元,增长28.08%;

3)对个人和家庭的补助支出120元,占基本支出预算0.01%,同比增加120元,增长100%。

2.按资性质划分其中:

1)人员经费614034.18。其中:工资福利支出613914.18元,对个人和家庭的补助支出120

2)公用经费61066.46。其中:商品和服务支出61066.46元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与去年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元与去年持平

3.公务用车运行维护费0元,与去年持平

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年同乐乡行政审批和服务中心事业单位本级共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算61066.46元。较上年预算增加13387.66元,增长28.08%。增减变动主要原因是本单位新增录用人员

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年同乐乡行政审批与服务中心无政府采购计划

(三)国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目0个,金额0万元。





                  第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第四部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年预算公开报表

(详见上传预算报表





第五部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年预算绩效目标

(详见上传预算绩效目标表)



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2024

同乐苗族乡行政审批和服务中心 2024年单位预算公开说明

  发布日期: 2024-02-08 15:30

来源: 三江县财政局



第一部分:单位概况

第二部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年单位预算公开报表

第五部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年预算绩效目标

                     第一部分:单位概况

、单位主要职能

承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作

二、机构设置情况

行政审批和政务服务中心财政全额事业编制 5 人,实有在职4人,中级工1人,初级工3人,独生子女1人





第二部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入707689.99元,比上年增加56269.89元,增长86.38%;总支出707689.99元,比上年增加56269.89元,增长86.38%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入707689.99元,明细如下:

1.一般公共预算拨款707689.99元,比上年增加184849.89元,上年增长35.35%。

1)经费拨款707689.99元,同比增加184849.89元,增长35.35%。

2.上年结转结余收入0元,同比减少128580元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比减少128580元,下降100%

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.一般公共预算收入增减主要原因:公积金、社保基数上调,结转结余资金下降。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出707689.99元,其中:基本支出675100.82元,占支出总预算95.39 %,同比增加23680.72元,增长36.35%;项目支出32589.17元,占支出总预算4.61%,同比增加32589.17元,增长100%

支出预算与上年增减变化的主要原因:1.一般公共预算收入增减主要原因:社保、公积金基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入707689.99,比上年增加56269.89元,增长86.38%;财政拨款预算总支出707689.99,比上年增加56269.89元,增长86.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

(1)201类一般公共服务支出476821.96元,占支出总预算67.38%。

(2)208类社会保障和就业支出129388.85元,占支出总预算18.28%。

(3)210类卫生健康支出支出31939.9元,占支出总预算4.51%。

(4)221类住房保障支出支出69539.28元,占支出总预算9.83%,。

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出675100.82万元,同比增加23680.72元,增长36.35%。

2)项目支出32589.17万元,同比增加32589.17元,增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算675100.82元,占支出预算95.39 %,同比增加23680.72元,增长36.35%,其中

1)工资福利支出613914.18元,占基本支出预算90.94%,同比增加138872.88元,增长29.23%;

2)商品和服务支出61066.64元,占基本支出预算9.05%,同比增加13387.84元,增长28.08%;

3)对个人和家庭的补助支出120元,占基本支出预算0.01%,同比增加120元,增长100%。

2.按资性质划分其中:

1)人员经费614034.18。其中:工资福利支出613914.18元,对个人和家庭的补助支出120

2)公用经费61066.46。其中:商品和服务支出61066.46元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与去年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元与去年持平

3.公务用车运行维护费0元,与去年持平

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年同乐乡行政审批和服务中心事业单位本级共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算61066.46元。较上年预算增加13387.66元,增长28.08%。增减变动主要原因是本单位新增录用人员

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年同乐乡行政审批与服务中心无政府采购计划

(三)国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目0个,金额0万元。





                  第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第四部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年预算公开报表

(详见上传预算报表





第五部分:同乐苗族乡行政审批和服务中心2024年预算绩效目标

(详见上传预算绩效目标表)




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