三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024年单位预算公开说明

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2024-02-08 18:15   
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第一部分:单位概况

第二部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024单位预算公开报表

第五部分:三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年预算绩效目标

第一部分:单位概况

、单位主要职能

林业工作站基本职能主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

1.机构设置

纳入2024单位预算管理的有林业工作站1个预算单位。

2.编制现状及人员构成。

林业工作站结构情况:编制数(事业编制7人。实有在职人数5人,高级职称1人,中级职称4人,独生子女补助1退休人员1人。





第二部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024单位预算总收入848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%;总支出848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%

二、单位收入总体情况说明

2024单位预算总收入848105.90元,明细如下:

1.一般公共预算拨款848105.90元,比上年减少71007.04元,下降7.73%

1)经费拨款848105.90元,同比减少71007.04元,下降7.73%。

2.上年结余收入0元,同比减少194888元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比减少194888元,下降100%

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.一般公共预算拨款收入减少主要原因:主要是人员减少。

2.上年结余收入主要原因:无上年结余。

三、单位支出总体情况说明

2024单位预算总支出848105.90元,其中基本支出811951.06元,占支出总预算95.74%,同比减少302049.88元,下降27.11%;项目支出36154.84元,占支出总预算4.26%,同比增加36154.84元,增长100%

支出预算与上年增减变化的主要原因:主要是人员减少,增加项目支出预算

四、财政拨款收支总体情况说明

2024单位财政拨款预算总收入848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%财政拨款预算总支出848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)208类社会保障和就业支出152976.28元,占支出总预算18.08%,同比增加37278.04元,增长32.22%;

2)210类医疗卫生健康支出38386.97元,占支出总预算4.53%,同比增加293.04元,增长0.77%;

3)213类农林水支出579238.01元,占支出总预算68.30%,同比减少323121.64元,下降35.8%

4221类住房保障支出77504.64元,占支出总预算9.14%,同比增加19655.52元,增长33.98%

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出811951.06元,同比减少107161.88元,下降11.66%;

2)项目支出36154.84元,同比增加36154.84,增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算811951.06元,占支出总预算95.74%,同比减少107161.88元,下降11.66%,其中:

1)工资福利支出732416.34元,占基本支出预算90.20%,同比减少104655.48元,下降12.50%

2)商品和服务支出63535.12元,占基本支出预算7.82%,同比减少6506.4元,下降9.29%

3)对个人和家庭的补助支出15999.60元,占基本支出预算1.97%,同比增加4000元,增长33.33%

2.按资性质划分其中:

1)人员经费748415.94。其中:工资福利支出732416.34元,对个人和家庭的补助支出15999.60

2)公用经费63535.12。其中:商品和服务支出63535.12元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平;

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平;

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算支出情况说明

 2024年单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇林业工作站共有1事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算63535.12元,较上年预算减少6506.40元,下降9.29%。减少的原因是本单位人员减少

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算2940元,同比增加2940元,增长100%。其中:一般公共预算资金2940元,同比增加2940元,增长100%。

2.按政府采购项目类型划分集中采购2940其中:货物类采购2940

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额848105.90元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。






第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第四部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024单位预算公开报表

(详见上传预算报表






第五部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024年预算绩效目标

(详见上预算绩效目标



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2024

三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024年单位预算公开说明

  发布日期: 2024-02-08 18:15

来源: 三江县财政局



第一部分:单位概况

第二部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024单位预算公开报表

第五部分:三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年预算绩效目标

第一部分:单位概况

、单位主要职能

林业工作站基本职能主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

1.机构设置

纳入2024单位预算管理的有林业工作站1个预算单位。

2.编制现状及人员构成。

林业工作站结构情况:编制数(事业编制7人。实有在职人数5人,高级职称1人,中级职称4人,独生子女补助1退休人员1人。





第二部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024单位预算总收入848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%;总支出848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%

二、单位收入总体情况说明

2024单位预算总收入848105.90元,明细如下:

1.一般公共预算拨款848105.90元,比上年减少71007.04元,下降7.73%

1)经费拨款848105.90元,同比减少71007.04元,下降7.73%。

2.上年结余收入0元,同比减少194888元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比减少194888元,下降100%

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.一般公共预算拨款收入减少主要原因:主要是人员减少。

2.上年结余收入主要原因:无上年结余。

三、单位支出总体情况说明

2024单位预算总支出848105.90元,其中基本支出811951.06元,占支出总预算95.74%,同比减少302049.88元,下降27.11%;项目支出36154.84元,占支出总预算4.26%,同比增加36154.84元,增长100%

支出预算与上年增减变化的主要原因:主要是人员减少,增加项目支出预算

四、财政拨款收支总体情况说明

2024单位财政拨款预算总收入848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%财政拨款预算总支出848105.90元,比上年减少265895.04元,下降23.87%

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)208类社会保障和就业支出152976.28元,占支出总预算18.08%,同比增加37278.04元,增长32.22%;

2)210类医疗卫生健康支出38386.97元,占支出总预算4.53%,同比增加293.04元,增长0.77%;

3)213类农林水支出579238.01元,占支出总预算68.30%,同比减少323121.64元,下降35.8%

4221类住房保障支出77504.64元,占支出总预算9.14%,同比增加19655.52元,增长33.98%

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出811951.06元,同比减少107161.88元,下降11.66%;

2)项目支出36154.84元,同比增加36154.84,增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算811951.06元,占支出总预算95.74%,同比减少107161.88元,下降11.66%,其中:

1)工资福利支出732416.34元,占基本支出预算90.20%,同比减少104655.48元,下降12.50%

2)商品和服务支出63535.12元,占基本支出预算7.82%,同比减少6506.4元,下降9.29%

3)对个人和家庭的补助支出15999.60元,占基本支出预算1.97%,同比增加4000元,增长33.33%

2.按资性质划分其中:

1)人员经费748415.94。其中:工资福利支出732416.34元,对个人和家庭的补助支出15999.60

2)公用经费63535.12。其中:商品和服务支出63535.12元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平;

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平;

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算支出情况说明

 2024年单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇林业工作站共有1事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算63535.12元,较上年预算减少6506.40元,下降9.29%。减少的原因是本单位人员减少

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算2940元,同比增加2940元,增长100%。其中:一般公共预算资金2940元,同比增加2940元,增长100%。

2.按政府采购项目类型划分集中采购2940其中:货物类采购2940

)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额848105.90元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。






第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第四部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024单位预算公开报表

(详见上传预算报表






第五部分:三江侗族自治县独峒镇林业工作站2024年预算绩效目标

(详见上预算绩效目标




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