三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年单位预算公开说明

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2024-02-08 18:15   
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第一部分:单位概况

第二部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年单位预算公开报表

第五部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年预算绩效目标

第一部分:单位概况

、单位主要职能

公共事务服务中心基本职能:承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

1.机构设置

纳入2024年单位预算管理的公共事务服务中心1预算单位。

2.编制现状及人员构成。

公共事务服务中心结构情况:编制数(事业编制12人。实有在职人数12人,管理九级3人,初级职称9人,退休人员1,编外聘用人员1,村级计生专干15人。






第二部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入2119471.34元,比上年减少287894.36元,下降11.96%;总支出2119471.34元,比上年减少287894.36元,下降11.96%。

二、单位收入总体情况说明

单位2024年预算总收入2119471.34元,明细如下:

1.一般公共预算拨款2119471.34元,比上年增加219959.64元,上年增长11.58%。

1)经费拨款2119471.34元,同比增加219959.64元,上年增长11.58%

2.上年结余收入0元,同比减少507854元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比减少507854元,下降100%

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.一般公共预算拨款收入增主要原因:主要是社保医保公积金预算增加。

2.上年结余收入主要原因:无上年结余。

三、单位支出总体情况说明

单位2024年预算总支出2119471.34元,其中:基本支出2076331.34元,占支出总预算97.97%,同比减少317514.36元,下降13.26%;项目支出43140元,占支出总预算2.03%,同比增加29620元,增长219.08 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因:

1.主要是无上年结

2.增加退休人员医疗经费和职业年金做实项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位2024年财政拨款预算总收入2119471.34元,比上年减少287894.36元,下降11.96%;财政拨款预算总支出2119471.34元,比上年287894.36元,下降11.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)201类一般公共服务支出1068169.94元,占支出总预算50.4%,同比减少248391.72元,下降18.9%。

2208类社会保障和就业支出247011.45元,占支出总预算11.65%,同比增加72126.72元,增长38.22%。

3210类卫生健康支出659862.22元,占支出总预算31.13%,同比减少200373.02元,下降23.3%。

4221类住房保障支出144427.73元,占支出总预算6.82%,同比增加69238.13元,增长92.08%。

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出2076331.34元,同比增加190339.64元,增长10.09%。

2)项目支出43140元,同比增加29620元,增长219.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2076331.34元,占支出预算97.96%,同比增加190339.64元,增长10.09%,其中

1)工资福利支出1333622.05元,占基本支出预算64.23 %,同比增加170681.95元,增长14.68%;

2)商品和服务支出145589.29元,占基本支出预算7.01%,同比增加15657.69元,增长12.05%;

3)对个人和家庭的补助支出597120元,占基本支出预算28.76%,同比增加4000元,增长0.67%。

2.按资性质划分其中:

1)人员经费1930742.05。其中:工资福利支出1333622.05元,对个人和家庭的补助支出597120

2)公用经费145589.29。其中:商品和服务支出145589.29元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2024年单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇公共事务服务中心共1事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算145589.29较上年预算增加15657.69元,增长12.05%增加的原因是本单位人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算15000元,同比增加15000元,增长100%。其中:一般公共预算资金15000元,同比增加15000元,增长100%。

2.按政府采购项目类型划分集中采购15000其中:货物类采购15000

(三)国有资产占用情况说明

截止上年度末,本单位国有资产总额为46.78万元,其中:流动资产0万元、固定资产46.78万元。

1.固定资产期末数46.78万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)515.45㎡,价值46.78万元

2.本单位公务用车编制数为 1辆,实有1辆,价值 4.88万元,其中,经济型车1辆,价值4.88万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额2119471.34元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金






                第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第四部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年预算公开报表

(详见上传预算报表






第五部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年预算绩效目标

(详见上预算绩效目标



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2024

三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年单位预算公开说明

  发布日期: 2024-02-08 18:15

来源: 三江县财政局


第一部分:单位概况

第二部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年单位预算公开报表

第五部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年预算绩效目标

第一部分:单位概况

、单位主要职能

公共事务服务中心基本职能:承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

1.机构设置

纳入2024年单位预算管理的公共事务服务中心1预算单位。

2.编制现状及人员构成。

公共事务服务中心结构情况:编制数(事业编制12人。实有在职人数12人,管理九级3人,初级职称9人,退休人员1,编外聘用人员1,村级计生专干15人。






第二部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入2119471.34元,比上年减少287894.36元,下降11.96%;总支出2119471.34元,比上年减少287894.36元,下降11.96%。

二、单位收入总体情况说明

单位2024年预算总收入2119471.34元,明细如下:

1.一般公共预算拨款2119471.34元,比上年增加219959.64元,上年增长11.58%。

1)经费拨款2119471.34元,同比增加219959.64元,上年增长11.58%

2.上年结余收入0元,同比减少507854元,下降100%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比减少507854元,下降100%

收入预算与上年增减变化的主要原因:

1.一般公共预算拨款收入增主要原因:主要是社保医保公积金预算增加。

2.上年结余收入主要原因:无上年结余。

三、单位支出总体情况说明

单位2024年预算总支出2119471.34元,其中:基本支出2076331.34元,占支出总预算97.97%,同比减少317514.36元,下降13.26%;项目支出43140元,占支出总预算2.03%,同比增加29620元,增长219.08 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因:

1.主要是无上年结

2.增加退休人员医疗经费和职业年金做实项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

单位2024年财政拨款预算总收入2119471.34元,比上年减少287894.36元,下降11.96%;财政拨款预算总支出2119471.34元,比上年287894.36元,下降11.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)201类一般公共服务支出1068169.94元,占支出总预算50.4%,同比减少248391.72元,下降18.9%。

2208类社会保障和就业支出247011.45元,占支出总预算11.65%,同比增加72126.72元,增长38.22%。

3210类卫生健康支出659862.22元,占支出总预算31.13%,同比减少200373.02元,下降23.3%。

4221类住房保障支出144427.73元,占支出总预算6.82%,同比增加69238.13元,增长92.08%。

2.按支出性质划分,其中:

1)基本支出2076331.34元,同比增加190339.64元,增长10.09%。

2)项目支出43140元,同比增加29620元,增长219.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2076331.34元,占支出预算97.96%,同比增加190339.64元,增长10.09%,其中

1)工资福利支出1333622.05元,占基本支出预算64.23 %,同比增加170681.95元,增长14.68%;

2)商品和服务支出145589.29元,占基本支出预算7.01%,同比增加15657.69元,增长12.05%;

3)对个人和家庭的补助支出597120元,占基本支出预算28.76%,同比增加4000元,增长0.67%。

2.按资性质划分其中:

1)人员经费1930742.05。其中:工资福利支出1333622.05元,对个人和家庭的补助支出597120

2)公用经费145589.29。其中:商品和服务支出145589.29元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费0元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平,年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2024年单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇公共事务服务中心共1事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算145589.29较上年预算增加15657.69元,增长12.05%增加的原因是本单位人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算15000元,同比增加15000元,增长100%。其中:一般公共预算资金15000元,同比增加15000元,增长100%。

2.按政府采购项目类型划分集中采购15000其中:货物类采购15000

(三)国有资产占用情况说明

截止上年度末,本单位国有资产总额为46.78万元,其中:流动资产0万元、固定资产46.78万元。

1.固定资产期末数46.78万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)515.45㎡,价值46.78万元

2.本单位公务用车编制数为 1辆,实有1辆,价值 4.88万元,其中,经济型车1辆,价值4.88万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额2119471.34元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金






                第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第四部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年预算公开报表

(详见上传预算报表






第五部分:三江侗族自治县独峒镇公共事务服务中心2024年预算绩效目标

(详见上预算绩效目标




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