三江侗族自治县良口乡人民政府2015年部门决算

来源: 良口乡  |   发布日期: 2016-05-13 20:18    浏览量:|
  • 字体大小:[
  • ]
 三江侗族自治县良口乡人民政府2015年部门决算

目    录

第一部分:良口乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良口乡人民政府2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:良口乡人民政府概况

良口乡党委政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民,以转变政府职能为核心,建设服务型政府;加强和改善党对农村工作的指导,加强基层政权建设,实现城乡经济社会统筹协调发展。

一、主要职能:

 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务;

 2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理;

 3.加强基层政权建设,推进基层民主,强化党对本辖区的领导,巩固党在农村的执政基础,促进农村和谐;

 4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务,加强社会事业,着力改善民生,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,实现社会稳定;

 5.加强和改善辖区经济建设,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展,增加农民收入;加强精神文明建设,努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

8.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

9.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2016年部门决算管理的有党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、村级组织等八个单位。

第二部分:良口乡人民政府2015年部门决算报表

注:此部分后附文件《良口乡2015年决算公开表》

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

全乡上年结转448130.69万元,其中:基本支出结转和结余448130.69万元。

全乡预算单位部门当年决算收入总计6734482.88元全为财政拨款。

全乡预算单位部门决算支出合计6102322.88万元。全为基本支出。

收支相抵及上年结余后,2015年全乡预算单位的年末结余为1080290.69万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

2015年度全乡预算单位部门决算支出合计6102322.88元,其中一般公共服务支出3288008.76万元,国防支出10000元,公共安全支出28308元,文化体育和传媒支出61848.23元,社会保障和就业支出10976.82元,医疗卫生与计划生育支出175113.7元,城乡社区支出66594.71元,农林水支出2461472.66元。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

本单位无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

2015年度本单位三公经费支出共计7.37万元,其中公务用车购置及运行维护费(公务用车运行维护费)5万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。

公务接待费2.37万元。公务接待主要用于接待各级检查组业务指导和工作调研等公务往来支出,在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、自治区党委、政府各项要求。

2015年,良口乡人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待20批次,国内公务接待170人次。

1、与上年决算数对比情况:2014年度我乡公务接待费支出决算与2015年度对比,基本持平。

2、与本年度预算对比情况:2015年度我乡公务接待费用预算在预算控制范围内。

 

收入支出决算总表
          公开:01表
编制单位:三江侗族自治县良口乡汇总 2015年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 6,734,482.88 一、一般公共服务支出 37 3,288,008.76
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39 10,000.00
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40 28,308.00
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43 61,848.23
  8   八、社会保障和就业支出 44 10,976.82
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 175,113.70
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47 66,594.71
  12   十二、农林水支出 48 2,461,472.66
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55  
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 6,734,482.88 本年支出合计 60 6,102,322.88
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 448,130.69       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,080,290.69
  31         基本支出结转 67 680,290.69
  32         项目支出结转和结余 68 400,000.00
  33         经营结余 69  
  34        
总计 35 7,182,613.57 总计   7,182,613.57
  36    
           
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

【打印正文】
分享本文至:

其他

三江侗族自治县良口乡人民政府2015年部门决算

  发布日期: 2016-05-13 20:18

来源: 良口乡

 三江侗族自治县良口乡人民政府2015年部门决算

目    录

第一部分:良口乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良口乡人民政府2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:良口乡人民政府概况

良口乡党委政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民,以转变政府职能为核心,建设服务型政府;加强和改善党对农村工作的指导,加强基层政权建设,实现城乡经济社会统筹协调发展。

一、主要职能:

 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务;

 2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理;

 3.加强基层政权建设,推进基层民主,强化党对本辖区的领导,巩固党在农村的执政基础,促进农村和谐;

 4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务,加强社会事业,着力改善民生,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,实现社会稳定;

 5.加强和改善辖区经济建设,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展,增加农民收入;加强精神文明建设,努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

8.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

9.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2016年部门决算管理的有党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、村级组织等八个单位。

第二部分:良口乡人民政府2015年部门决算报表

注:此部分后附文件《良口乡2015年决算公开表》

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

全乡上年结转448130.69万元,其中:基本支出结转和结余448130.69万元。

全乡预算单位部门当年决算收入总计6734482.88元全为财政拨款。

全乡预算单位部门决算支出合计6102322.88万元。全为基本支出。

收支相抵及上年结余后,2015年全乡预算单位的年末结余为1080290.69万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

2015年度全乡预算单位部门决算支出合计6102322.88元,其中一般公共服务支出3288008.76万元,国防支出10000元,公共安全支出28308元,文化体育和传媒支出61848.23元,社会保障和就业支出10976.82元,医疗卫生与计划生育支出175113.7元,城乡社区支出66594.71元,农林水支出2461472.66元。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

本单位无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

2015年度本单位三公经费支出共计7.37万元,其中公务用车购置及运行维护费(公务用车运行维护费)5万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。

公务接待费2.37万元。公务接待主要用于接待各级检查组业务指导和工作调研等公务往来支出,在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、自治区党委、政府各项要求。

2015年,良口乡人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待20批次,国内公务接待170人次。

1、与上年决算数对比情况:2014年度我乡公务接待费支出决算与2015年度对比,基本持平。

2、与本年度预算对比情况:2015年度我乡公务接待费用预算在预算控制范围内。

 

收入支出决算总表
          公开:01表
编制单位:三江侗族自治县良口乡汇总 2015年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 6,734,482.88 一、一般公共服务支出 37 3,288,008.76
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39 10,000.00
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40 28,308.00
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43 61,848.23
  8   八、社会保障和就业支出 44 10,976.82
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 175,113.70
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47 66,594.71
  12   十二、农林水支出 48 2,461,472.66
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55  
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 6,734,482.88 本年支出合计 60 6,102,322.88
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 448,130.69       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,080,290.69
  31         基本支出结转 67 680,290.69
  32         项目支出结转和结余 68 400,000.00
  33         经营结余 69  
  34        
总计 35 7,182,613.57 总计   7,182,613.57
  36    
           
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001