三江侗族自治县林溪镇人民政府 2023年度部门决算
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三江侗族自治县林溪镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况
一、主要职能
1.党政机关基本职能:负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2.财政所基本职能:贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策,指导全镇财政工作;执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全镇国民经济和社会发展战略,按照《预算法》规定,编制地方则政年度收支预算,监督地方预算的执行,审编全镇财政决算,对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查,对全多各部门的财务活动,进行经常性的监督检查。承办镇政府交办的其它各项工作。
3.乡村建设综合服务中心基本职能:责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能:承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能:承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能:开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告,协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能:承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能:主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、部门决算单位构成
(一)单位人员构成情况
全镇编制人数87人,其中行政编制40人(含行政工勤编制2人),参公编制7人,事业编制46人。实有在职人数66人,购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。村级在职村干58人(其中定工15人,其他定工43人),专职组织员1人,监督委员会47人。退岗村干254人,村级计生专干15 人。退休15人。借调7人。各部门人员情况如下:
1.党政机关人员结构情况:编制数33人。其中行政编制31 人,行政工勤编制2人。实有在职人数28人,借调4人。正科(含主任科员)3人,副科(含副主任科员)9 人,科员14人,工人2人(高工1人,中工1人),购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。退休人员15人。村级在职村干58人,专职组织员1人,监督委员会47人。
2.财政所人员结构情况:编制数7人。其中参公编制7人。实有在职人数2人,科员2人,遗属补助1人。退休人员 1 人。
3.乡村建设综合服务中心人员结构情况:编制数11人。实有在职人数10人,中级职称2人,初级职称8人。退休1 人。
4.退役军人服务站人员结构情况:编制数2 人。实有在职人数 1人,初级职称1人。
5.行政审批和政务服务中心结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,初级职称3人。
6.农业农村工作站结构情况:编制数 9人。实有在职人数7人,高级职称3 人,中级职称 2人,初级职称 2人,借调出1人。
7.公共事务服务中心结构情况:编制数10人。实有在职人数6人,初级职称6人,退休 3 人。村级计生专干15 人。
8.林业工作站结构情况:编制数9人。实有在职人数8人,高级职称1人,初级职称 7人,退休1人。独生子女补助1人。
第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,601.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 777.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 96.54 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.03 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.28 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.29 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 136.29 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 103.68 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 218.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,252.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.03 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.72 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.04 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,698.32 | 本年支出合计 | 58 | 2,698.32 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2.49 | 年末结转和结余 | 60 | 2.49 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,700.81 | 总计 | 62 | 2,700.81 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,698.32 | 2,698.32 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 777.81 | 777.81 | |||||
20101 | 人大事务 | 7.44 | 7.44 | |||||
2010104 | 人大会议 | 2.08 | 2.08 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.34 | 4.34 | |||||
2010108 | 代表工作 | 1.02 | 1.02 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589.39 | 589.39 | |||||
2010301 | 行政运行 | 540.22 | 540.22 | |||||
2010303 | 机关服务 | 8.79 | 8.79 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 40.38 | 40.38 | |||||
20106 | 财政事务 | 26.70 | 26.70 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.76 | 25.76 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.76 | 25.76 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 2.65 | 2.65 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.65 | 2.65 | |||||
20132 | 组织事务 | 34.05 | 34.05 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.05 | 34.05 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 91.83 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 91.83 | |||||
204 | 公共安全支出 | 4.28 | 4.28 | |||||
20402 | 公安 | 4.28 | 4.28 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.28 | 4.28 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.29 | 9.29 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 9.29 | 9.29 | |||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.31 | 5.31 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99 | 3.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.29 | 136.29 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.99 | 0.99 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.99 | 0.99 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.18 | 120.18 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.19 | 41.19 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.12 | 15.12 | |||||
2082850 | 事业运行 | 15.12 | 15.12 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 110.23 | 110.23 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 53.79 | 53.79 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 53.79 | 53.79 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | |||||
211 | 节能环保支出 | 103.68 | 103.68 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||||
2110401 | 生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 218.40 | 218.40 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.86 | 121.86 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.86 | 121.86 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.71 | 27.71 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.71 | 27.71 | |||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | |||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,252.54 | 1,252.54 | |||||
21301 | 农业农村 | 291.16 | 291.16 | |||||
2130104 | 事业运行 | 110.51 | 110.51 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.49 | 4.49 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 148.65 | 148.65 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 26.79 | 26.79 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.71 | 0.71 | |||||
21302 | 林业和草原 | 140.69 | 140.69 | |||||
2130204 | 事业机构 | 103.84 | 103.84 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.84 | 36.84 | |||||
21303 | 水利 | 0.25 | 0.25 | |||||
2130315 | 抗旱 | 0.25 | 0.25 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 | 442.69 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 82.50 | 82.50 | |||||
2130505 | 生产发展 | 216.49 | 216.49 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 143.70 | 143.70 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 354.70 | 354.70 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 354.70 | 354.70 | |||||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 80.02 | 80.02 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | 20.30 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | 20.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 59.72 | 59.72 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 59.72 | 59.72 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||||
229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||||
22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||||
2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,698.32 | 1,797.87 | 900.45 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 777.81 | 721.80 | 56.01 | |||||
20101 | 人大事务 | 7.44 | 7.44 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 2.08 | 2.08 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.34 | 4.34 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 1.02 | 1.02 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589.39 | 578.97 | 10.42 | |||||
2010301 | 行政运行 | 540.22 | 540.22 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 8.79 | 8.79 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 40.38 | 38.75 | 1.63 | |||||
20106 | 财政事务 | 26.70 | 26.70 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 25.76 | 25.76 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.76 | 25.76 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.65 | 2.65 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.65 | 2.65 | ||||||
20132 | 组织事务 | 34.05 | 34.05 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.05 | 34.05 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | |||||
204 | 公共安全支出 | 4.28 | 4.28 | ||||||
20402 | 公安 | 4.28 | 4.28 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.28 | 4.28 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.29 | 9.29 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 9.29 | 9.29 | ||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.31 | 5.31 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99 | 3.99 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.29 | 135.30 | 0.99 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.99 | 0.99 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.18 | 120.18 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.19 | 41.19 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.12 | 15.12 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 15.12 | 15.12 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 110.23 | 110.23 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 53.79 | 53.79 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 53.79 | 53.79 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 103.68 | 103.68 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 103.68 | 103.68 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 103.68 | 103.68 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 218.40 | 121.07 | 97.33 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.71 | 27.71 | ||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.71 | 27.71 | ||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | ||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,252.54 | 645.47 | 607.07 | |||||
21301 | 农业农村 | 291.16 | 135.80 | 155.35 | |||||
2130104 | 事业运行 | 110.51 | 110.51 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.49 | 4.49 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 148.65 | 148.65 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 26.79 | 25.29 | 1.50 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 140.69 | 103.84 | 36.84 | |||||
2130204 | 事业机构 | 103.84 | 103.84 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.84 | 36.84 | ||||||
21303 | 水利 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 0.25 | 0.25 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 | 52.93 | 389.76 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 82.50 | 82.50 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 216.49 | 216.49 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 143.70 | 52.93 | 90.77 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | |||||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 80.02 | 59.72 | 20.30 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | 20.30 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | 20.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 59.72 | 59.72 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.72 | 59.72 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,601.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 777.81 | 777.81 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 96.54 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.03 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.28 | 4.28 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.29 | 9.29 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.29 | 136.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.23 | 110.23 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 103.68 | 103.68 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 218.40 | 121.86 | 96.54 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,252.54 | 1,252.54 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.02 | 80.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.03 | 0.03 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.72 | 0.72 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5.04 | 5.04 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,698.32 | 本年支出合计 | 59 | 2,698.32 | 2,601.75 | 96.54 | 0.03 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.49 | 2.49 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.49 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,700.81 | 总计 | 64 | 2,700.81 | 2,604.25 | 96.54 | 0.03 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,601.75 | 1,797.87 | 803.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 777.81 | 721.80 | 56.01 | ||
20101 | 人大事务 | 7.44 | 7.44 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.08 | 2.08 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.34 | 4.34 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.02 | 1.02 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 589.39 | 578.97 | 10.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 540.22 | 540.22 | |||
2010303 | 机关服务 | 8.79 | 8.79 | |||
2010306 | 政务公开审批 | 40.38 | 38.75 | 1.63 | ||
20106 | 财政事务 | 26.70 | 26.70 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 25.76 | 25.76 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25.76 | 25.76 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.65 | 2.65 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.65 | 2.65 | |||
20132 | 组织事务 | 34.05 | 34.05 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 34.05 | 34.05 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.83 | 90.38 | 1.45 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.28 | 4.28 | |||
20402 | 公安 | 4.28 | 4.28 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 4.28 | 4.28 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.29 | 9.29 | |||
20701 | 文化和旅游 | 9.29 | 9.29 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.31 | 5.31 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99 | 3.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.29 | 135.30 | 0.99 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.99 | 0.99 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.99 | 0.99 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.18 | 120.18 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.19 | 41.19 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.12 | 15.12 | |||
2082850 | 事业运行 | 15.12 | 15.12 | |||
210 | 卫生健康支出 | 110.23 | 110.23 | |||
21007 | 计划生育事务 | 53.79 | 53.79 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 53.79 | 53.79 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.94 | 16.94 | |||
211 | 节能环保支出 | 103.68 | 103.68 | |||
21104 | 自然生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||
2110401 | 生态保护 | 103.68 | 103.68 | |||
212 | 城乡社区支出 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 121.86 | 121.07 | 0.79 | ||
213 | 农林水支出 | 1,252.54 | 645.47 | 607.07 | ||
21301 | 农业农村 | 291.16 | 135.80 | 155.35 | ||
2130104 | 事业运行 | 110.51 | 110.51 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.49 | 4.49 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 148.65 | 148.65 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 26.79 | 25.29 | 1.50 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.71 | 0.71 | |||
21302 | 林业和草原 | 140.69 | 103.84 | 36.84 | ||
2130204 | 事业机构 | 103.84 | 103.84 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.84 | 36.84 | |||
21303 | 水利 | 0.25 | 0.25 | |||
2130315 | 抗旱 | 0.25 | 0.25 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 | 52.93 | 389.76 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 82.50 | 82.50 | |||
2130505 | 生产发展 | 216.49 | 216.49 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 143.70 | 52.93 | 90.77 | ||
21307 | 农村综合改革 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 354.70 | 352.90 | 1.80 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.06 | 23.06 | |||
221 | 住房保障支出 | 80.02 | 59.72 | 20.30 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 20.30 | 20.30 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 20.30 | 20.30 | |||
22102 | 住房改革支出 | 59.72 | 59.72 | |||
2210201 | 住房公积金 | 59.72 | 59.72 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||
22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.72 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.72 | 0.72 | |||
229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||
22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||
2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,157.17 | 302 | 商品和服务支出 | 146.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 253.19 | 30201 | 办公费 | 54.59 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 187.00 | 30202 | 印刷费 | 1.55 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 237.78 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 230.44 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00 | 30206 | 电费 | 12.78 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 41.19 | 30207 | 邮电费 | 4.84 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.25 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.20 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 9.10 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 59.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 17.25 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 494.62 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 21.83 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 466.03 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.93 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 6.75 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4.88 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.57 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.45 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.80 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 1,651.78 | 公用经费合计 | 146.09 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | |||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||||||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | |||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | |||||||||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.03 | 0.03 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:三江侗族自治县林溪镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | |||||||||||
第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入2700.81万元,其中本年收入2698.32万元, 较2022年度决算数增加548.50万元,增长25.51%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2601.75万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加556.10万元,增长27.18%,主要原因是:项目增加,人员工资福利增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入96.54万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少7.63万元,下降7.32%,主要原因是:项目经费减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是:新增项目。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
6.其他收入0万元,为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余2.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
(二)本部门2023年度总支出2700.81万元,其中本年支出2698.32万元, 较2022年度决算数增加548.50万元,增长25.51%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)777.81万元:主要用于部门运行的公用经费和人员经费支出。较2022年度决算数增加218.43万元,增长39.05%,主要原因是:项目经费增加。
2.公共安全支出(类)4.28万元:主要用于公共安全应急等支出。较2022年度决算数减少0.82万元,增长0.16%,主要原因是:项目经费减少。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)9.29万元:主要用于文化旅游宣传支出。较2022年度决算数增加6.77万元,增加2.69%,主要原因是:经费缩减。
4.社会保障和就业支出(类)136.29万元:主要用于社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加16.18万元,增长0.13%,主要原因是:人员相关经费增加。
5.卫生健康支出(类)110.23万元:主要用于医疗卫生方面支出。较2022年度决算数增加3.08万元,增长0.03%,主要原因是:经费增加。
6.节能环保支出(类)103.68万元:主要用于节能环保方面支出。较2022年度决算数增加22.2万元,增长0.27%,主要原因是:项目增加。
7.城乡社区支出(类)218.4万元:主要用于城乡支出。较2022年度决算数增加45.77万元,增长0.27%,主要原因是:项目经费增加。
8.农林水支出(类)1252.54万元:主要用于基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加277.11万元,增长0.28%,主要原因是:项目经费减少。
9.住房保障支出(类)80.02万元:主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数增加21.65万元,增长0.37%,主要原因是:项目经费增加。
10.国有资本经营预算支出(类)0.03万元:主要用于企业退休人员管理费用支出。较2022年度决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是:项目新增。
11.灾害防治及应急管理支出(类)0.72万元:主要用于灾害防治和应急支出。较2021年度决算数减少0.66万元,下降0.48%,主要原因是:项目经费减少。
12.其他支出(类)5.04万元:主要用于项目支出。较2022年度决算数减少53.71万元,下降0.91%,主要原因是:项目经费减少。
13.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0元,增长0%。
14.年末结转和结余2.49万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2601.75万元,较2022年度决算数增加556.10万元,增长27.18%。其中:基本支出1797.87万元,项目支出803.89万元。
本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.08万元,支出决算为2601.75万元,完成年初预算的154.86%。其中:
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的100%。主要用于人大活动支出。
(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为6.6万元,支出决算为4.34万元,完成年初预算的65.76%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。
(三)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为1.3万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的78.46%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。
(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为425.80万元,支出决算为540.22万元,完成年初预算的126.87%。主要原因:人员相关经费增加。
(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为10.58万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的83.08%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。
(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为40.38万元,完成年初预算的171.10%。主要原因:项目经费增加。
(七)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22.19万元,支出决算为26.7万元,完成年初预算的120.32%。主要原因:人员相关经费增加。
(八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为25.87万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的99.57%。
(九)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的48.19%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。
(十)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为9.54万元,支出决算为34.05万元,完成年初预算的356.92%。主要原因:增加项目经费。
(十一)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为62.72万元,支出决算为91.83万元,完成年初预算的146.41%。主要原因:项目增加,经费增加。
(十二)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的79.26%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。
(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的798%。主要原因:项目经费增加。
(十五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的0.99%。
(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.99万元,支出决算为79万元,完成年初预算的109.74%。主要原因:人员增加,追加经费。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.99万元,支出决算为41.19万元,完成年初预算的114.45%。主要原因:人员增加,追加经费。
(十八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为9.48万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的159.49%。主要原因:人员工资福利增加。
(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为60.44万元,支出决算为53.79万元,完成年初预算的89.00%。主要原因:财政紧张,压缩预算。
(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.41万元,支出决算18.08万元,完成年初预算的110.18%。主要原因:项目经费增加。
(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.94万元,支出决算21.42万元,完成年初预算的113.09%。主要原因:人员增加,追加经费。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.92万元,支出决算16.94万元,完成年初预算的94.53%。
(二十三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算103.68万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为102.58万元,支出决算121.86万元,完成年初预算的118.80%。主要原因:项目经费增加。
(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)其他城乡事业运行(项)。年初预算为82.7万元,支出决算110.51万元,完成年初预算的133.63%。主要原因:相关项目增加。
(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)其他城乡科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算4.49万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算148.65万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(二十八)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为25.92万元,支出决算26.79万元,完成年初预算的103.36%。主要原因:项目经费增加。
(二十九)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0.85万元,支出决算0.71万元,完成年初预算的83.53%。
(三十)农林水支出(类)林业和草原(款)其他农业事业机构(项)。年初预算88.66万元,支出决算103.84万元,完成年初预算的117.12%。主要原因:项目增加,经费增加。
(三十一)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元,支出决算36.84万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十二)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算0万元,支出决算0.25万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十三)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算82.5万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十四)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算216.49万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十五)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算143.7万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算354.70万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十七)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,支出决算23.06万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算0万元,支出决算20.3万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
(三十九)住房保障支出(类)保住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算53.99万元,支出决算59.72万元,完成年初预算的110.610%。主要原因:人员工资福利增长。
(四十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算4.00万元,支出决算0.72万元,完成年初预算的18.00%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。
(四十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算5.04万元,完成年初预算的100.00%。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.87万元,其中:人员经费1651.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费146.09万元,主要包括:办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1157.17万元,完成年初预算的140.69%。
(二)商品和服务支出146.09万元,完成年初预算的84.33 %。
(三)对个人和家庭的补助494.62万元,完成年初预算的82.58%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本部门2023年度政府性基金支出96.54万元,较2022年度决算数减少7.63万元,下降7.32%。其中:基本支出0万元,项目支出96.54万元。
本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为96.54万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.71万元,完成年初预算的100 %。主要原因:项目新增。
(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.83万元,完成年初预算的100 %。主要原因:项目新增。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2023年度国有资本经营预算支出0.03万元。其中:基本支出0万元,项目支出0.03万元。
本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元,完成预算的94.40%,比上年减少8.13万元,主要原因是落实过紧日子要求压减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.57万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元。
公务用车运行费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元,完成预算的94.40%,比上年减少8.13万元,原因是节能减排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,林溪镇 8 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.57万元,平均每辆1.39万元。
(三)公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%, 比上年增加0万元。国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出146.09万元,比年初预算数减少27.15万元,降低15.67%。主要原因是:财政紧张,减少预算安排,比2022年减少64.61万元,降低30.66%。主要原因是:落实过紧日子要求压减。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;其他用车0辆,;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金853.92万元,占一般公共预算项目支出总额的51.10%。组织对2023年度农业农村生态环境支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金108.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的88.94%。从自评情况来看,政府性基金预算项目实施完成良好,截至目前已达到预期绩效目标,自评为一等。
组织部门整体支出绩效自评。我镇全年预算数1150.79万元,实际支出数853.92万元,预算执行率83.11%,部分绩效目标达到预期标准,我镇整体支出绩效自评为一等。
共组织对“2023年耕地地力保护补贴项目”等54个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出853.92万元,政府性基金预算支出108.54万元。。从评价情况来看,全镇共对54个项目开展了绩效自评,部分项目达到预期绩效目标,完成良好,部分项目还在继续执行中,少部分项目指标第三季度下达,争取在年底内完成项目项目绩效目标。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标,共对54个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:
2023年产业以奖代补(衔接资金)项目自评综述:全年预算数0万元,执行数206.83万元,执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标,自评为一等。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。