三江侗族自治县林溪镇人民政府 2023年度部门决算

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2024-10-30 11:25   
  • 字体大小:[
  • ]



三江侗族自治县林溪镇人民政府

2023年度部门决算


  

第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释



第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能:负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所基本职能贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策,指导全财政工作;执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全国民经济和社会发展战略,按照《预算法》规定,编制地方则政年度收支预算,监督地方预算的执行,审编全财政决算,对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查,对全多各部门的财务活动,进行经常性的监督检查。承办政府交办的其它各项工作。

3.乡村建设综合服务中心基本职能责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告,协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位人员构成情况

全镇编制人数87人,其中行政编制40人(含行政工勤编制2人),参公编制7人,事业编制46人。实有在职人数66人,购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。村级在职村干58人(其中定工15人,其他定工43人),专职组织员1人,监督委员会47人。退岗村干254人,村级计生专干15 人。退休15人。借调7人。各部门人员情况如下:

1.党政机关人员结构情况:编制数33人。其中行政编制31  人,行政工勤编制2人。实有在职人数28人,借调4人。正科(含主任科员)3人,副科(含副主任科员)9 人,科员14人,工人2人(高工1人,中工1人),购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。退休人员15人。村级在职村干58人,专职组织员1人,监督委员会47人。

2.财政所人员结构情况:编制数7人。其中参公编制7人。实有在职人数2人,科员2人,遗属补助1人。退休人员 1  人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况:编制数11人。实有在职人数10人,中级职称2人,初级职称8人。退休1人。

4.退役军人服务站人员结构情况:编制数2人。实有在职人数 1人,初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,初级职称3人。

6.农业农村工作站结构情况:编制数 9人。实有在职人数7人,高级职称3人,中级职称 2人,初级职称 2人,借调出1

7.公共事务服务中心结构情况:编制数10人。实有在职人数6人,初级职称6人,退休 3人。村级计生专干15人。

8.林业工作站结构情况:编制数9人。实有在职人数8人,高级职称1人,初级职称 7人,退休1人。独生子女补助1人。




第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表




收入支出决算总表






公开01表

部门:三江侗族自治县林溪镇





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,601.75

一、一般公共服务支出

32

777.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

96.54

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.03

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

4.28

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

9.29

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

136.29


9


九、卫生健康支出

40

110.23


10


十、节能环保支出

41

103.68


11


十一、城乡社区支出

42

218.40


12


十二、农林水支出

43

1,252.54


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

80.02


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.03


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.72


23


二十三、其他支出

54

5.04


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,698.32

本年支出合计

58

2,698.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

2.49

年末结转和结余

60

2.49


30



61


总计

31

2,700.81

总计

62

2,700.81

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

部门:三江侗族自治县林溪镇






                                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,698.32

2,698.32






201

一般公共服务支出

777.81

777.81






20101

人大事务

7.44

7.44






2010104

人大会议

2.08

2.08






2010107

人大代表履职能力提升

4.34

4.34






2010108

代表工作

1.02

1.02






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.39

589.39






2010301

行政运行

540.22

540.22






2010303

机关服务

8.79

8.79






2010306

政务公开审批

40.38

40.38






20106

财政事务

26.70

26.70






2010602

一般行政管理事务

26.70

26.70






20111

纪检监察事务

25.76

25.76






2011199

其他纪检监察事务支出

25.76

25.76






20129

群众团体事务

2.65

2.65






2012999

其他群众团体事务支出

2.65

2.65






20132

组织事务

34.05

34.05






2013299

其他组织事务支出

34.05

34.05






20199

其他一般公共服务支出

91.83

91.83






2019999

其他一般公共服务支出

91.83

91.83






204

公共安全支出

4.28

4.28






20402

公安

4.28

4.28






2040299

其他公安支出

4.28

4.28






207

文化旅游体育与传媒支出

9.29

9.29






20701

文化和旅游

9.29

9.29






2070114

文化和旅游管理事务

5.31

5.31






2070199

其他文化和旅游支出

3.99

3.99






208

社会保障和就业支出

136.29

136.29






20802

民政管理事务

0.99

0.99






2080299

其他民政管理事务支出

0.99

0.99






20805

行政事业单位养老支出

120.18

120.18






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00

79.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.19

41.19






20828

退役军人管理事务

15.12

15.12






2082850

事业运行

15.12

15.12






210

卫生健康支出

110.23

110.23






21007

计划生育事务

53.79

53.79






2100716

计划生育机构

53.79

53.79






21011

行政事业单位医疗

56.44

56.44






2101101

行政单位医疗

18.08

18.08






2101102

事业单位医疗

21.42

21.42






2101103

公务员医疗补助

16.94

16.94






211

节能环保支出

103.68

103.68






21104

自然生态保护

103.68

103.68






2110401

生态保护

103.68

103.68






212

城乡社区支出

218.40

218.40






21201

城乡社区管理事务

121.86

121.86






2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.86

121.86






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.71

27.71






2120816

农业农村生态环境支出

27.71

27.71






21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83

68.83






2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83

68.83






213

农林水支出

1,252.54

1,252.54






21301

农业农村

291.16

291.16






2130104

事业运行

110.51

110.51






2130106

科技转化与推广服务

4.49

4.49






2130122

农业生产发展

148.65

148.65






2130126

农村社会事业

26.79

26.79






2130199

其他农业农村支出

0.71

0.71






21302

林业和草原

140.69

140.69






2130204

事业机构

103.84

103.84






2130299

其他林业和草原支出

36.84

36.84






21303

水利

0.25

0.25






2130315

抗旱

0.25

0.25






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

442.69

442.69






2130504

农村基础设施建设

82.50

82.50






2130505

生产发展

216.49

216.49






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.70

143.70






21307

农村综合改革

354.70

354.70






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.70

354.70






21309

目标价格补贴

0.00

0.00






2130999

其他目标价格补贴

0.00

0.00






21399

其他农林水支出

23.06

23.06






2139999

其他农林水支出

23.06

23.06






221

住房保障支出

80.02

80.02






22101

保障性安居工程支出

20.30

20.30






2210105

农村危房改造

20.30

20.30






22102

住房改革支出

59.72

59.72






2210201

住房公积金

59.72

59.72






223

国有资本经营预算支出

0.03

0.03






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03

0.03






2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03

0.03






224

灾害防治及应急管理支出

0.72

0.72






22401

应急管理事务

0.72

0.72






2240199

其他应急管理支出

0.72

0.72






229

其他支出

5.04

5.04






22999

其他支出

5.04

5.04






2299999

其他支出

5.04

5.04






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:三江侗族自治县林溪镇





      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,698.32

1,797.87

900.45




201

一般公共服务支出

777.81

721.80

56.01




20101

人大事务

7.44


7.44




2010104

人大会议

2.08


2.08




2010107

人大代表履职能力提升

4.34


4.34




2010108

代表工作

1.02


1.02




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.39

578.97

10.42




2010301

行政运行

540.22

540.22





2010303

机关服务

8.79


8.79




2010306

政务公开审批

40.38

38.75

1.63




20106

财政事务

26.70

26.70





2010602

一般行政管理事务

26.70

26.70





20111

纪检监察事务

25.76

25.76





2011199

其他纪检监察事务支出

25.76

25.76





20129

群众团体事务

2.65


2.65




2012999

其他群众团体事务支出

2.65


2.65




20132

组织事务

34.05


34.05




2013299

其他组织事务支出

34.05


34.05




20199

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45




2019999

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45




204

公共安全支出

4.28

4.28





20402

公安

4.28

4.28





2040299

其他公安支出

4.28

4.28





207

文化旅游体育与传媒支出

9.29


9.29




20701

文化和旅游

9.29


9.29




2070114

文化和旅游管理事务

5.31


5.31




2070199

其他文化和旅游支出

3.99


3.99




208

社会保障和就业支出

136.29

135.30

0.99




20802

民政管理事务

0.99


0.99




2080299

其他民政管理事务支出

0.99


0.99




20805

行政事业单位养老支出

120.18

120.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00

79.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.19

41.19





20828

退役军人管理事务

15.12

15.12





2082850

事业运行

15.12

15.12





210

卫生健康支出

110.23

110.23





21007

计划生育事务

53.79

53.79





2100716

计划生育机构

53.79

53.79





21011

行政事业单位医疗

56.44

56.44





2101101

行政单位医疗

18.08

18.08





2101102

事业单位医疗

21.42

21.42





2101103

公务员医疗补助

16.94

16.94





211

节能环保支出

103.68


103.68




21104

自然生态保护

103.68


103.68




2110401

生态保护

103.68


103.68




212

城乡社区支出

218.40

121.07

97.33




21201

城乡社区管理事务

121.86

121.07

0.79




2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.86

121.07

0.79




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.71


27.71




2120816

农业农村生态环境支出

27.71


27.71




21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83


68.83




2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83


68.83




213

农林水支出

1,252.54

645.47

607.07




21301

农业农村

291.16

135.80

155.35




2130104

事业运行

110.51

110.51





2130106

科技转化与推广服务

4.49


4.49




2130122

农业生产发展

148.65


148.65




2130126

农村社会事业

26.79

25.29

1.50




2130199

其他农业农村支出

0.71


0.71




21302

林业和草原

140.69

103.84

36.84




2130204

事业机构

103.84

103.84





2130299

其他林业和草原支出

36.84


36.84




21303

水利

0.25


0.25




2130315

抗旱

0.25


0.25




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

442.69

52.93

389.76




2130504

农村基础设施建设

82.50


82.50




2130505

生产发展

216.49


216.49




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.70

52.93

90.77




21307

农村综合改革

354.70

352.90

1.80




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.70

352.90

1.80




21309

目标价格补贴

0.00


0.00




2130999

其他目标价格补贴

0.00


0.00




21399

其他农林水支出

23.06


23.06




2139999

其他农林水支出

23.06


23.06




221

住房保障支出

80.02

59.72

20.30




22101

保障性安居工程支出

20.30


20.30




2210105

农村危房改造

20.30


20.30




22102

住房改革支出

59.72

59.72





2210201

住房公积金

59.72

59.72





223

国有资本经营预算支出

0.03


0.03




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03


0.03




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03


0.03




224

灾害防治及应急管理支出

0.72


0.72




22401

应急管理事务

0.72


0.72




2240199

其他应急管理支出

0.72


0.72




229

其他支出

5.04


5.04




22999

其他支出

5.04


5.04




2299999

其他支出

5.04


5.04




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:三江侗族自治县林溪镇








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预
算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,601.75

一、一般公共服务支出

33

777.81

777.81



二、政府性基金预算财政拨款

2

96.54

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.03

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

4.28

4.28




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

9.29

9.29




8


八、社会保障和就业支出

40

136.29

136.29




9


九、卫生健康支出

41

110.23

110.23




10


十、节能环保支出

42

103.68

103.68




11


十一、城乡社区支出

43

218.40

121.86

96.54



12


十二、农林水支出

44

1,252.54

1,252.54




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

80.02

80.02




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.03



0.03


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.72

0.72




23


二十三、其他支出

55

5.04

5.04




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,698.32

本年支出合计

59

2,698.32

2,601.75

96.54

0.03

年初财政拨款结转和结余

28

2.49

年末财政拨款结转和结余

60

2.49

2.49



  一般公共预算财政拨款

29

2.49


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,700.81

总计

64

2,700.81

2,604.25

96.54

0.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:三江侗族自治县林溪镇



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,601.75

1,797.87

803.89

201

一般公共服务支出

777.81

721.80

56.01

20101

人大事务

7.44


7.44

2010104

人大会议

2.08


2.08

2010107

人大代表履职能力提升

4.34


4.34

2010108

代表工作

1.02


1.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.39

578.97

10.42

2010301

行政运行

540.22

540.22


2010303

机关服务

8.79


8.79

2010306

政务公开审批

40.38

38.75

1.63

20106

财政事务

26.70

26.70


2010602

一般行政管理事务

26.70

26.70


20111

纪检监察事务

25.76

25.76


2011199

其他纪检监察事务支出

25.76

25.76


20129

群众团体事务

2.65


2.65

2012999

其他群众团体事务支出

2.65


2.65

20132

组织事务

34.05


34.05

2013299

其他组织事务支出

34.05


34.05

20199

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45

2019999

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45

204

公共安全支出

4.28

4.28


20402

公安

4.28

4.28


2040299

其他公安支出

4.28

4.28


207

文化旅游体育与传媒支出

9.29


9.29

20701

文化和旅游

9.29


9.29

2070114

文化和旅游管理事务

5.31


5.31

2070199

其他文化和旅游支出

3.99


3.99

208

社会保障和就业支出

136.29

135.30

0.99

20802

民政管理事务

0.99


0.99

2080299

其他民政管理事务支出

0.99


0.99

20805

行政事业单位养老支出

120.18

120.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00

79.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.19

41.19


20828

退役军人管理事务

15.12

15.12


2082850

事业运行

15.12

15.12


210

卫生健康支出

110.23

110.23


21007

计划生育事务

53.79

53.79


2100716

计划生育机构

53.79

53.79


21011

行政事业单位医疗

56.44

56.44


2101101

行政单位医疗

18.08

18.08


2101102

事业单位医疗

21.42

21.42


2101103

公务员医疗补助

16.94

16.94


211

节能环保支出

103.68


103.68

21104

自然生态保护

103.68


103.68

2110401

生态保护

103.68


103.68

212

城乡社区支出

121.86

121.07

0.79

21201

城乡社区管理事务

121.86

121.07

0.79

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.86

121.07

0.79

213

农林水支出

1,252.54

645.47

607.07

21301

农业农村

291.16

135.80

155.35

2130104

事业运行

110.51

110.51


2130106

科技转化与推广服务

4.49


4.49

2130122

农业生产发展

148.65


148.65

2130126

农村社会事业

26.79

25.29

1.50

2130199

其他农业农村支出

0.71


0.71

21302

林业和草原

140.69

103.84

36.84

2130204

事业机构

103.84

103.84


2130299

其他林业和草原支出

36.84


36.84

21303

水利

0.25


0.25

2130315

抗旱

0.25


0.25

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

442.69

52.93

389.76

2130504

农村基础设施建设

82.50


82.50

2130505

生产发展

216.49


216.49

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.70

52.93

90.77

21307

农村综合改革

354.70

352.90

1.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.70

352.90

1.80

21309

目标价格补贴

0.00


0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.00


0.00

21399

其他农林水支出

23.06


23.06

2139999

其他农林水支出

23.06


23.06

221

住房保障支出

80.02

59.72

20.30

22101

保障性安居工程支出

20.30


20.30

2210105

农村危房改造

20.30


20.30

22102

住房改革支出

59.72

59.72


2210201

住房公积金

59.72

59.72


224

灾害防治及应急管理支出

0.72


0.72

22401

应急管理事务

0.72


0.72

2240199

其他应急管理支出

0.72


0.72

229

其他支出

5.04


5.04

22999

其他支出

5.04


5.04

2299999

其他支出

5.04


5.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                   公开06表

部门:三江侗族自治县林溪镇






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,157.17

302

商品和服务支出

146.09

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

253.19

30201

  办公费

54.59

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

187.00

30202

  印刷费

1.55

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

237.78

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

230.44

30205

  水费

0.60

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.00

30206

  电费

12.78

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

41.19

30207

  邮电费

4.84

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

39.25

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

10.20

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.17

30211

  差旅费

9.10

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

59.72

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

17.25

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

494.62

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

21.83

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

466.03

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.93

399

其他支出


30307

  医疗费补助

6.75

30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

4.88

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

5.57

39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

19.45

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

21.80




人员经费合计

1,651.78

公用经费合计

146.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:三江侗族自治县林溪镇





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


96.54

96.54


96.54


212

城乡社区支出


96.54

96.54


96.54


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


27.71

27.71


27.71


2120801

征地和拆迁补偿支出







2120816

农业农村生态环境支出


27.71

27.71


27.71


21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


68.83

68.83


68.83


2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


68.83

68.83


68.83


229

其他支出







22960

彩票公益金安排的支出







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:三江侗族自治县林溪镇



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.03


0.03

223

国有资本经营预算支出

0.03


0.03

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03


0.03

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03


0.03

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:三江侗族自治县林溪镇








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.57


5.57


5.57


5.57


5.57


5.57


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。


第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入2700.81万元,其中本年收入2698.32万元, 2022年度决算数增加548.50万元,增长25.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2601.75万元,为财政当年拨付的资金。2022年度决算数增加556.10万元,增长27.18%,主要原因是:项目增加,人员工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入96.54万元,为财政当年拨付的资金。2022年度决算数减少7.63万元,下降7.32%,主要原因是:项目经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元,为财政当年拨付的资金。2022年度决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是:新增项目。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2022年度决算数增加0万元,增长0%

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2022年度决算数增加0万元,增长0%

6.其他收入0万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2022年度决算数增加0万元,增长0%

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2022年度决算数增加0万元,增长0%

8.上年结转和结余2.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本部门2023年度总支出2700.81万元,其中本年支出2698.32万元, 2022年度决算数增加548.50万元,增长25.51%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)777.81万元:主要用于部门运行的公用经费和人员经费支出。2022年度决算数增加218.43万元,增长39.05%,主要原因是:项目经费增加。

2.公共安全支出(类)4.28万元:主要用于公共安全应急等支出。2022年度决算数减少0.82万元,增长0.16%,主要原因是:项目经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)9.29万:主要用于文化旅游宣传支出。2022年度决算数增加6.77万增加2.69%,主要原因是:经费缩减。

4.社会保障和就业支出(类)136.29:主要用于社会保障和就业支出。2022年度决算数增加16.18万增长0.13%,主要原因是:人员相关经费增加。

5.卫生健康支出(类)110.23:主要用于医疗卫生方面支出。2022年度决算数增加3.08万增长0.03%,主要原因是:经费增加。

6.节能环保支出(类)103.68:主要用于节能环保方面支出。2022年度决算数增加22.2万增长0.27%,主要原因是:项目增加。

7.城乡社区支出(类)218.4:主要用于城乡支出。2022年度决算数增加45.77万增长0.27%,主要原因是:项目经费增加。

8.农林水支出(类)1252.54:主要用于基本支出和项目支出。2022年度决算数增加277.11万增长0.28%,主要原因是:项目经费减少。

9.住房保障支出(类)80.02:主要用于住房公积金支出。2022年度决算数增加21.65万增长0.37%,主要原因是:项目经费增加。

10.国有资本经营预算支出(类)0.03万:主要用于企业退休人员管理费用支出。2022年度决算数增加0.03万增长100%,主要原因是:项目新增。

11.灾害防治及应急管理支出(类)0.72:主要用于灾害防治和应急支出。2021年度决算数减少0.66万,下降0.48%,主要原因是:项目经费减少。

12.其他支出(类)5.04:主要用于项目支出。2022年度决算数减少53.71万下降0.91%,主要原因是:项目经费减少。

13.结余分配0,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2022年度决算数增加0,增长0%

14.年末结转和结余2.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数增加0万元,增长0%

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2601.75万元,2022年度决算数增加556.10万元,增长27.18%。其中:基本支出1797.87万元,项目支出803.89万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.08万元,支出决算为2601.75万元,完成年初预算的154.86%。其中:

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的100%。主要用于人大活动支出。

(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为6.6万元,支出决算为4.34元,完成年初预算的65.76%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(三一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为1.3万元,支出决算为1.02元,完成年初预算的78.46%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为425.80万元,支出决算为540.22元,完成年初预算的126.87%。主要原因:人员相关经费增加。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为10.58万元,支出决算为8.79元,完成年初预算的83.08%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为40.38元,完成年初预算的171.10%。主要原因:项目经费增加。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22.19万元,支出决算为26.7元,完成年初预算的120.32%。主要原因:人员相关经费增加。

(八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为25.87万元,支出决算为25.76元,完成年初预算的99.57%

(九)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为2.65元,完成年初预算的48.19%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(十)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为9.54万元,支出决算为34.05元,完成年初预算的356.92%。主要原因:增加项目经费。

(十一)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为62.72万元,支出决算为91.83元,完成年初预算的146.41%。主要原因:项目增加,经费增加。

(十二)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为4.28元,完成年初预算的79.26%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.31元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为3.99元,完成年初预算的798%。主要原因:项目经费增加。

(十五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为0.99元,完成年初预算的0.99%。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.99万元,支出决算为79元,完成年初预算的109.74%。主要原因:人员增加,追加经费。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.99万元,支出决算为41.19元,完成年初预算的114.45%。主要原因:人员增加,追加经费。

(十八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为9.48万元,支出决算为15.12元,完成年初预算的159.49%。主要原因:人员工资福利增加。

(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为60.44万元,支出决算为53.79元,完成年初预算的89.00%。主要原因:财政紧张,压缩预算。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.41万元,支出决算18.08元,完成年初预算的110.18%。主要原因:项目经费增加。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.94万元,支出决算21.42元,完成年初预算的113.09%。主要原因:人员增加,追加经费。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.92万元,支出决算16.94元,完成年初预算的94.53%。

(二十三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算103.68元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为102.58万元,支出决算121.86元,完成年初预算的118.80%。主要原因:项目经费增加。

(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)其他城乡事业运行(项)。年初预算为82.7万元,支出决算110.51元,完成年初预算的133.63%。主要原因:相关项目增加。

(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)其他城乡科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算4.49元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算148.65元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二十八)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为25.92万元,支出决算26.79元,完成年初预算的103.36%。主要原因:项目经费增加。

(二十九)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0.85万元,支出决算0.71元,完成年初预算的83.53%。

(三十)农林水支出(类)林业和草原(款)其他农业事业机构(项)。年初预算88.66万元,支出决算103.84元,完成年初预算的117.12%。主要原因:项目增加,经费增加。

(三十一)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元,支出决算36.84元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十二)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算0万元,支出决算0.25元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十三)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算82.5元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十四)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算216.49元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十五)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算143.7元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算354.70元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十七)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,支出决算23.06元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算0万元,支出决算20.3元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算53.99万元,支出决算59.72元,完成年初预算的110.610%。主要原因:人员工资福利增长。

(四十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算4.00万元,支出决算0.72元,完成年初预算的18.00%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(四十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出项)。年初预算0万元,支出决算5.04元,完成年初预算的100.00%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.87万元,其中:人员经费1651.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费146.09万元,主要包括:办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1157.17万元,完成年初预算的140.69%。

(二)商品和服务支出146.09万元,完成年初预算的84.33%。

)对个人和家庭的补助494.62万元,完成年初预算的82.58%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出96.54万元,2022年度决算数减少7.63万元,下降7.32%。其中:基本支出0万元,项目支出96.54万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为96.54万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.71万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.83万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.03万元其中:基本支出0万元,项目支出0.03万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元,完成预算的94.40%,比上年减少8.13万元,主要原因是落实过紧日子要求压减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.57万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元。

公务用车运行费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元,完成预算的94.40%,比上年减少8.13万元,原因是节能减排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,林溪镇8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4全年运行费支出5.57万元,平均每辆1.39万元。

(三)公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%, 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出146.09万元,比年初预算数减少27.15万元,降低15.67%。主要原因是:财政紧张,减少预算安排,比2022年减少64.61万元,降低30.66%。主要原因是:落实过紧日子要求压减

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202312月31日,本部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆,;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金853.92万元,占一般公共预算项目支出总额的51.10%。组织对2023年度农业农村生态环境支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金108.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的88.94%。从自评情况来看,政府性基金预算项目实施完成良好,截至目前已达到预期绩效目标,自评为一等。

组织部门整体支出绩效自评。我镇全年预算数1150.79万元,实际支出数853.92万元,预算执行率83.11%,部分绩效目标达到预期标准,我镇整体支出绩效自评为一等。

共组织对“2023年耕地地力保护补贴项目”等54个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出853.92万元,政府性基金预算支出108.54万元。。从评价情况来看,全镇共对54个项目开展了绩效自评,部分项目达到预期绩效目标,完成良好,部分项目还在继续执行中,少部分项目指标第三季度下达,争取在年底内完成项目项目绩效目标。

2.绩效自评结果情况

单位根据年初设定的绩效目标,共对54个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:

2023年产业以奖代补(衔接资金)项目自评综述:全年预算数0万元,执行数206.83万元,执行率为100%,自评得分为100。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标,自评为一等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



【打印正文】
分享本文至:
×
×

2023

三江侗族自治县林溪镇人民政府 2023年度部门决算

  发布日期: 2024-10-30 11:25

来源: 三江县财政局



三江侗族自治县林溪镇人民政府

2023年度部门决算


  

第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释



第一部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能:负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所基本职能贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策,指导全财政工作;执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全国民经济和社会发展战略,按照《预算法》规定,编制地方则政年度收支预算,监督地方预算的执行,审编全财政决算,对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查,对全多各部门的财务活动,进行经常性的监督检查。承办政府交办的其它各项工作。

3.乡村建设综合服务中心基本职能责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告,协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策,开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作,承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位人员构成情况

全镇编制人数87人,其中行政编制40人(含行政工勤编制2人),参公编制7人,事业编制46人。实有在职人数66人,购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。村级在职村干58人(其中定工15人,其他定工43人),专职组织员1人,监督委员会47人。退岗村干254人,村级计生专干15 人。退休15人。借调7人。各部门人员情况如下:

1.党政机关人员结构情况:编制数33人。其中行政编制31  人,行政工勤编制2人。实有在职人数28人,借调4人。正科(含主任科员)3人,副科(含副主任科员)9 人,科员14人,工人2人(高工1人,中工1人),购买司勤2人,遗属补助5人,独生子女补助2人。退休人员15人。村级在职村干58人,专职组织员1人,监督委员会47人。

2.财政所人员结构情况:编制数7人。其中参公编制7人。实有在职人数2人,科员2人,遗属补助1人。退休人员 1  人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况:编制数11人。实有在职人数10人,中级职称2人,初级职称8人。退休1人。

4.退役军人服务站人员结构情况:编制数2人。实有在职人数 1人,初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,初级职称3人。

6.农业农村工作站结构情况:编制数 9人。实有在职人数7人,高级职称3人,中级职称 2人,初级职称 2人,借调出1

7.公共事务服务中心结构情况:编制数10人。实有在职人数6人,初级职称6人,退休 3人。村级计生专干15人。

8.林业工作站结构情况:编制数9人。实有在职人数8人,高级职称1人,初级职称 7人,退休1人。独生子女补助1人。




第二部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年部门决算报表




收入支出决算总表






公开01表

部门:三江侗族自治县林溪镇





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,601.75

一、一般公共服务支出

32

777.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

96.54

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.03

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

4.28

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

9.29

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

136.29


9


九、卫生健康支出

40

110.23


10


十、节能环保支出

41

103.68


11


十一、城乡社区支出

42

218.40


12


十二、农林水支出

43

1,252.54


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

80.02


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.03


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.72


23


二十三、其他支出

54

5.04


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,698.32

本年支出合计

58

2,698.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

2.49

年末结转和结余

60

2.49


30



61


总计

31

2,700.81

总计

62

2,700.81

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

部门:三江侗族自治县林溪镇






                                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,698.32

2,698.32






201

一般公共服务支出

777.81

777.81






20101

人大事务

7.44

7.44






2010104

人大会议

2.08

2.08






2010107

人大代表履职能力提升

4.34

4.34






2010108

代表工作

1.02

1.02






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.39

589.39






2010301

行政运行

540.22

540.22






2010303

机关服务

8.79

8.79






2010306

政务公开审批

40.38

40.38






20106

财政事务

26.70

26.70






2010602

一般行政管理事务

26.70

26.70






20111

纪检监察事务

25.76

25.76






2011199

其他纪检监察事务支出

25.76

25.76






20129

群众团体事务

2.65

2.65






2012999

其他群众团体事务支出

2.65

2.65






20132

组织事务

34.05

34.05






2013299

其他组织事务支出

34.05

34.05






20199

其他一般公共服务支出

91.83

91.83






2019999

其他一般公共服务支出

91.83

91.83






204

公共安全支出

4.28

4.28






20402

公安

4.28

4.28






2040299

其他公安支出

4.28

4.28






207

文化旅游体育与传媒支出

9.29

9.29






20701

文化和旅游

9.29

9.29






2070114

文化和旅游管理事务

5.31

5.31






2070199

其他文化和旅游支出

3.99

3.99






208

社会保障和就业支出

136.29

136.29






20802

民政管理事务

0.99

0.99






2080299

其他民政管理事务支出

0.99

0.99






20805

行政事业单位养老支出

120.18

120.18






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00

79.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.19

41.19






20828

退役军人管理事务

15.12

15.12






2082850

事业运行

15.12

15.12






210

卫生健康支出

110.23

110.23






21007

计划生育事务

53.79

53.79






2100716

计划生育机构

53.79

53.79






21011

行政事业单位医疗

56.44

56.44






2101101

行政单位医疗

18.08

18.08






2101102

事业单位医疗

21.42

21.42






2101103

公务员医疗补助

16.94

16.94






211

节能环保支出

103.68

103.68






21104

自然生态保护

103.68

103.68






2110401

生态保护

103.68

103.68






212

城乡社区支出

218.40

218.40






21201

城乡社区管理事务

121.86

121.86






2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.86

121.86






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.71

27.71






2120816

农业农村生态环境支出

27.71

27.71






21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83

68.83






2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83

68.83






213

农林水支出

1,252.54

1,252.54






21301

农业农村

291.16

291.16






2130104

事业运行

110.51

110.51






2130106

科技转化与推广服务

4.49

4.49






2130122

农业生产发展

148.65

148.65






2130126

农村社会事业

26.79

26.79






2130199

其他农业农村支出

0.71

0.71






21302

林业和草原

140.69

140.69






2130204

事业机构

103.84

103.84






2130299

其他林业和草原支出

36.84

36.84






21303

水利

0.25

0.25






2130315

抗旱

0.25

0.25






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

442.69

442.69






2130504

农村基础设施建设

82.50

82.50






2130505

生产发展

216.49

216.49






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.70

143.70






21307

农村综合改革

354.70

354.70






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.70

354.70






21309

目标价格补贴

0.00

0.00






2130999

其他目标价格补贴

0.00

0.00






21399

其他农林水支出

23.06

23.06






2139999

其他农林水支出

23.06

23.06






221

住房保障支出

80.02

80.02






22101

保障性安居工程支出

20.30

20.30






2210105

农村危房改造

20.30

20.30






22102

住房改革支出

59.72

59.72






2210201

住房公积金

59.72

59.72






223

国有资本经营预算支出

0.03

0.03






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03

0.03






2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03

0.03






224

灾害防治及应急管理支出

0.72

0.72






22401

应急管理事务

0.72

0.72






2240199

其他应急管理支出

0.72

0.72






229

其他支出

5.04

5.04






22999

其他支出

5.04

5.04






2299999

其他支出

5.04

5.04






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:三江侗族自治县林溪镇





      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,698.32

1,797.87

900.45




201

一般公共服务支出

777.81

721.80

56.01




20101

人大事务

7.44


7.44




2010104

人大会议

2.08


2.08




2010107

人大代表履职能力提升

4.34


4.34




2010108

代表工作

1.02


1.02




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.39

578.97

10.42




2010301

行政运行

540.22

540.22





2010303

机关服务

8.79


8.79




2010306

政务公开审批

40.38

38.75

1.63




20106

财政事务

26.70

26.70





2010602

一般行政管理事务

26.70

26.70





20111

纪检监察事务

25.76

25.76





2011199

其他纪检监察事务支出

25.76

25.76





20129

群众团体事务

2.65


2.65




2012999

其他群众团体事务支出

2.65


2.65




20132

组织事务

34.05


34.05




2013299

其他组织事务支出

34.05


34.05




20199

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45




2019999

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45




204

公共安全支出

4.28

4.28





20402

公安

4.28

4.28





2040299

其他公安支出

4.28

4.28





207

文化旅游体育与传媒支出

9.29


9.29




20701

文化和旅游

9.29


9.29




2070114

文化和旅游管理事务

5.31


5.31




2070199

其他文化和旅游支出

3.99


3.99




208

社会保障和就业支出

136.29

135.30

0.99




20802

民政管理事务

0.99


0.99




2080299

其他民政管理事务支出

0.99


0.99




20805

行政事业单位养老支出

120.18

120.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00

79.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.19

41.19





20828

退役军人管理事务

15.12

15.12





2082850

事业运行

15.12

15.12





210

卫生健康支出

110.23

110.23





21007

计划生育事务

53.79

53.79





2100716

计划生育机构

53.79

53.79





21011

行政事业单位医疗

56.44

56.44





2101101

行政单位医疗

18.08

18.08





2101102

事业单位医疗

21.42

21.42





2101103

公务员医疗补助

16.94

16.94





211

节能环保支出

103.68


103.68




21104

自然生态保护

103.68


103.68




2110401

生态保护

103.68


103.68




212

城乡社区支出

218.40

121.07

97.33




21201

城乡社区管理事务

121.86

121.07

0.79




2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.86

121.07

0.79




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.71


27.71




2120816

农业农村生态环境支出

27.71


27.71




21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83


68.83




2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

68.83


68.83




213

农林水支出

1,252.54

645.47

607.07




21301

农业农村

291.16

135.80

155.35




2130104

事业运行

110.51

110.51





2130106

科技转化与推广服务

4.49


4.49




2130122

农业生产发展

148.65


148.65




2130126

农村社会事业

26.79

25.29

1.50




2130199

其他农业农村支出

0.71


0.71




21302

林业和草原

140.69

103.84

36.84




2130204

事业机构

103.84

103.84





2130299

其他林业和草原支出

36.84


36.84




21303

水利

0.25


0.25




2130315

抗旱

0.25


0.25




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

442.69

52.93

389.76




2130504

农村基础设施建设

82.50


82.50




2130505

生产发展

216.49


216.49




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.70

52.93

90.77




21307

农村综合改革

354.70

352.90

1.80




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.70

352.90

1.80




21309

目标价格补贴

0.00


0.00




2130999

其他目标价格补贴

0.00


0.00




21399

其他农林水支出

23.06


23.06




2139999

其他农林水支出

23.06


23.06




221

住房保障支出

80.02

59.72

20.30




22101

保障性安居工程支出

20.30


20.30




2210105

农村危房改造

20.30


20.30




22102

住房改革支出

59.72

59.72





2210201

住房公积金

59.72

59.72





223

国有资本经营预算支出

0.03


0.03




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03


0.03




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03


0.03




224

灾害防治及应急管理支出

0.72


0.72




22401

应急管理事务

0.72


0.72




2240199

其他应急管理支出

0.72


0.72




229

其他支出

5.04


5.04




22999

其他支出

5.04


5.04




2299999

其他支出

5.04


5.04




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:三江侗族自治县林溪镇








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预
算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,601.75

一、一般公共服务支出

33

777.81

777.81



二、政府性基金预算财政拨款

2

96.54

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.03

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

4.28

4.28




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

9.29

9.29




8


八、社会保障和就业支出

40

136.29

136.29




9


九、卫生健康支出

41

110.23

110.23




10


十、节能环保支出

42

103.68

103.68




11


十一、城乡社区支出

43

218.40

121.86

96.54



12


十二、农林水支出

44

1,252.54

1,252.54




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

80.02

80.02




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.03



0.03


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.72

0.72




23


二十三、其他支出

55

5.04

5.04




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,698.32

本年支出合计

59

2,698.32

2,601.75

96.54

0.03

年初财政拨款结转和结余

28

2.49

年末财政拨款结转和结余

60

2.49

2.49



  一般公共预算财政拨款

29

2.49


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,700.81

总计

64

2,700.81

2,604.25

96.54

0.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:三江侗族自治县林溪镇



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,601.75

1,797.87

803.89

201

一般公共服务支出

777.81

721.80

56.01

20101

人大事务

7.44


7.44

2010104

人大会议

2.08


2.08

2010107

人大代表履职能力提升

4.34


4.34

2010108

代表工作

1.02


1.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.39

578.97

10.42

2010301

行政运行

540.22

540.22


2010303

机关服务

8.79


8.79

2010306

政务公开审批

40.38

38.75

1.63

20106

财政事务

26.70

26.70


2010602

一般行政管理事务

26.70

26.70


20111

纪检监察事务

25.76

25.76


2011199

其他纪检监察事务支出

25.76

25.76


20129

群众团体事务

2.65


2.65

2012999

其他群众团体事务支出

2.65


2.65

20132

组织事务

34.05


34.05

2013299

其他组织事务支出

34.05


34.05

20199

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45

2019999

其他一般公共服务支出

91.83

90.38

1.45

204

公共安全支出

4.28

4.28


20402

公安

4.28

4.28


2040299

其他公安支出

4.28

4.28


207

文化旅游体育与传媒支出

9.29


9.29

20701

文化和旅游

9.29


9.29

2070114

文化和旅游管理事务

5.31


5.31

2070199

其他文化和旅游支出

3.99


3.99

208

社会保障和就业支出

136.29

135.30

0.99

20802

民政管理事务

0.99


0.99

2080299

其他民政管理事务支出

0.99


0.99

20805

行政事业单位养老支出

120.18

120.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.00

79.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.19

41.19


20828

退役军人管理事务

15.12

15.12


2082850

事业运行

15.12

15.12


210

卫生健康支出

110.23

110.23


21007

计划生育事务

53.79

53.79


2100716

计划生育机构

53.79

53.79


21011

行政事业单位医疗

56.44

56.44


2101101

行政单位医疗

18.08

18.08


2101102

事业单位医疗

21.42

21.42


2101103

公务员医疗补助

16.94

16.94


211

节能环保支出

103.68


103.68

21104

自然生态保护

103.68


103.68

2110401

生态保护

103.68


103.68

212

城乡社区支出

121.86

121.07

0.79

21201

城乡社区管理事务

121.86

121.07

0.79

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.86

121.07

0.79

213

农林水支出

1,252.54

645.47

607.07

21301

农业农村

291.16

135.80

155.35

2130104

事业运行

110.51

110.51


2130106

科技转化与推广服务

4.49


4.49

2130122

农业生产发展

148.65


148.65

2130126

农村社会事业

26.79

25.29

1.50

2130199

其他农业农村支出

0.71


0.71

21302

林业和草原

140.69

103.84

36.84

2130204

事业机构

103.84

103.84


2130299

其他林业和草原支出

36.84


36.84

21303

水利

0.25


0.25

2130315

抗旱

0.25


0.25

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

442.69

52.93

389.76

2130504

农村基础设施建设

82.50


82.50

2130505

生产发展

216.49


216.49

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.70

52.93

90.77

21307

农村综合改革

354.70

352.90

1.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.70

352.90

1.80

21309

目标价格补贴

0.00


0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.00


0.00

21399

其他农林水支出

23.06


23.06

2139999

其他农林水支出

23.06


23.06

221

住房保障支出

80.02

59.72

20.30

22101

保障性安居工程支出

20.30


20.30

2210105

农村危房改造

20.30


20.30

22102

住房改革支出

59.72

59.72


2210201

住房公积金

59.72

59.72


224

灾害防治及应急管理支出

0.72


0.72

22401

应急管理事务

0.72


0.72

2240199

其他应急管理支出

0.72


0.72

229

其他支出

5.04


5.04

22999

其他支出

5.04


5.04

2299999

其他支出

5.04


5.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                   公开06表

部门:三江侗族自治县林溪镇






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,157.17

302

商品和服务支出

146.09

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

253.19

30201

  办公费

54.59

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

187.00

30202

  印刷费

1.55

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

237.78

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

230.44

30205

  水费

0.60

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.00

30206

  电费

12.78

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

41.19

30207

  邮电费

4.84

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

39.25

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

10.20

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.17

30211

  差旅费

9.10

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

59.72

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

17.25

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

494.62

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

21.83

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

466.03

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.93

399

其他支出


30307

  医疗费补助

6.75

30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

4.88

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

5.57

39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

19.45

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

21.80




人员经费合计

1,651.78

公用经费合计

146.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:三江侗族自治县林溪镇





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


96.54

96.54


96.54


212

城乡社区支出


96.54

96.54


96.54


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


27.71

27.71


27.71


2120801

征地和拆迁补偿支出







2120816

农业农村生态环境支出


27.71

27.71


27.71


21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


68.83

68.83


68.83


2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


68.83

68.83


68.83


229

其他支出







22960

彩票公益金安排的支出







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:三江侗族自治县林溪镇



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.03


0.03

223

国有资本经营预算支出

0.03


0.03

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03


0.03

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03


0.03

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:三江侗族自治县林溪镇








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.57


5.57


5.57


5.57


5.57


5.57


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。


第三部分:三江侗族自治县林溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入2700.81万元,其中本年收入2698.32万元, 2022年度决算数增加548.50万元,增长25.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2601.75万元,为财政当年拨付的资金。2022年度决算数增加556.10万元,增长27.18%,主要原因是:项目增加,人员工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入96.54万元,为财政当年拨付的资金。2022年度决算数减少7.63万元,下降7.32%,主要原因是:项目经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元,为财政当年拨付的资金。2022年度决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是:新增项目。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2022年度决算数增加0万元,增长0%

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2022年度决算数增加0万元,增长0%

6.其他收入0万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2022年度决算数增加0万元,增长0%

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2022年度决算数增加0万元,增长0%

8.上年结转和结余2.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本部门2023年度总支出2700.81万元,其中本年支出2698.32万元, 2022年度决算数增加548.50万元,增长25.51%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)777.81万元:主要用于部门运行的公用经费和人员经费支出。2022年度决算数增加218.43万元,增长39.05%,主要原因是:项目经费增加。

2.公共安全支出(类)4.28万元:主要用于公共安全应急等支出。2022年度决算数减少0.82万元,增长0.16%,主要原因是:项目经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)9.29万:主要用于文化旅游宣传支出。2022年度决算数增加6.77万增加2.69%,主要原因是:经费缩减。

4.社会保障和就业支出(类)136.29:主要用于社会保障和就业支出。2022年度决算数增加16.18万增长0.13%,主要原因是:人员相关经费增加。

5.卫生健康支出(类)110.23:主要用于医疗卫生方面支出。2022年度决算数增加3.08万增长0.03%,主要原因是:经费增加。

6.节能环保支出(类)103.68:主要用于节能环保方面支出。2022年度决算数增加22.2万增长0.27%,主要原因是:项目增加。

7.城乡社区支出(类)218.4:主要用于城乡支出。2022年度决算数增加45.77万增长0.27%,主要原因是:项目经费增加。

8.农林水支出(类)1252.54:主要用于基本支出和项目支出。2022年度决算数增加277.11万增长0.28%,主要原因是:项目经费减少。

9.住房保障支出(类)80.02:主要用于住房公积金支出。2022年度决算数增加21.65万增长0.37%,主要原因是:项目经费增加。

10.国有资本经营预算支出(类)0.03万:主要用于企业退休人员管理费用支出。2022年度决算数增加0.03万增长100%,主要原因是:项目新增。

11.灾害防治及应急管理支出(类)0.72:主要用于灾害防治和应急支出。2021年度决算数减少0.66万,下降0.48%,主要原因是:项目经费减少。

12.其他支出(类)5.04:主要用于项目支出。2022年度决算数减少53.71万下降0.91%,主要原因是:项目经费减少。

13.结余分配0,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2022年度决算数增加0,增长0%

14.年末结转和结余2.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数增加0万元,增长0%

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2601.75万元,2022年度决算数增加556.10万元,增长27.18%。其中:基本支出1797.87万元,项目支出803.89万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.08万元,支出决算为2601.75万元,完成年初预算的154.86%。其中:

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的100%。主要用于人大活动支出。

(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为6.6万元,支出决算为4.34元,完成年初预算的65.76%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(三一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为1.3万元,支出决算为1.02元,完成年初预算的78.46%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为425.80万元,支出决算为540.22元,完成年初预算的126.87%。主要原因:人员相关经费增加。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为10.58万元,支出决算为8.79元,完成年初预算的83.08%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为40.38元,完成年初预算的171.10%。主要原因:项目经费增加。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22.19万元,支出决算为26.7元,完成年初预算的120.32%。主要原因:人员相关经费增加。

(八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为25.87万元,支出决算为25.76元,完成年初预算的99.57%

(九)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为2.65元,完成年初预算的48.19%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(十)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为9.54万元,支出决算为34.05元,完成年初预算的356.92%。主要原因:增加项目经费。

(十一)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为62.72万元,支出决算为91.83元,完成年初预算的146.41%。主要原因:项目增加,经费增加。

(十二)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为4.28元,完成年初预算的79.26%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.31元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为3.99元,完成年初预算的798%。主要原因:项目经费增加。

(十五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为0.99元,完成年初预算的0.99%。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.99万元,支出决算为79元,完成年初预算的109.74%。主要原因:人员增加,追加经费。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.99万元,支出决算为41.19元,完成年初预算的114.45%。主要原因:人员增加,追加经费。

(十八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为9.48万元,支出决算为15.12元,完成年初预算的159.49%。主要原因:人员工资福利增加。

(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为60.44万元,支出决算为53.79元,完成年初预算的89.00%。主要原因:财政紧张,压缩预算。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.41万元,支出决算18.08元,完成年初预算的110.18%。主要原因:项目经费增加。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.94万元,支出决算21.42元,完成年初预算的113.09%。主要原因:人员增加,追加经费。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.92万元,支出决算16.94元,完成年初预算的94.53%。

(二十三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算103.68元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为102.58万元,支出决算121.86元,完成年初预算的118.80%。主要原因:项目经费增加。

(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)其他城乡事业运行(项)。年初预算为82.7万元,支出决算110.51元,完成年初预算的133.63%。主要原因:相关项目增加。

(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)其他城乡科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算4.49元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算148.65元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二十八)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为25.92万元,支出决算26.79元,完成年初预算的103.36%。主要原因:项目经费增加。

(二十九)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0.85万元,支出决算0.71元,完成年初预算的83.53%。

(三十)农林水支出(类)林业和草原(款)其他农业事业机构(项)。年初预算88.66万元,支出决算103.84元,完成年初预算的117.12%。主要原因:项目增加,经费增加。

(三十一)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元,支出决算36.84元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十二)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算0万元,支出决算0.25元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十三)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算82.5元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十四)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算216.49元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十五)农林水支出(类)固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算143.7元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算354.70元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十七)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,支出决算23.06元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算0万元,支出决算20.3元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(三十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算53.99万元,支出决算59.72元,完成年初预算的110.610%。主要原因:人员工资福利增长。

(四十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算4.00万元,支出决算0.72元,完成年初预算的18.00%。主要原因:财政紧张,减少预算安排。

(四十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出项)。年初预算0万元,支出决算5.04元,完成年初预算的100.00%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.87万元,其中:人员经费1651.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费146.09万元,主要包括:办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1157.17万元,完成年初预算的140.69%。

(二)商品和服务支出146.09万元,完成年初预算的84.33%。

)对个人和家庭的补助494.62万元,完成年初预算的82.58%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出96.54万元,2022年度决算数减少7.63万元,下降7.32%。其中:基本支出0万元,项目支出96.54万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为96.54万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.71万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.83万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.03万元其中:基本支出0万元,项目支出0.03万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目新增。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元,完成预算的94.40%,比上年减少8.13万元,主要原因是落实过紧日子要求压减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.57万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元。

公务用车运行费支出预算为5.9万元,支出决算为5.57万元,完成预算的94.40%,比上年减少8.13万元,原因是节能减排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,林溪镇8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4全年运行费支出5.57万元,平均每辆1.39万元。

(三)公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%, 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出146.09万元,比年初预算数减少27.15万元,降低15.67%。主要原因是:财政紧张,减少预算安排,比2022年减少64.61万元,降低30.66%。主要原因是:落实过紧日子要求压减

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202312月31日,本部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆,;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金853.92万元,占一般公共预算项目支出总额的51.10%。组织对2023年度农业农村生态环境支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金108.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的88.94%。从自评情况来看,政府性基金预算项目实施完成良好,截至目前已达到预期绩效目标,自评为一等。

组织部门整体支出绩效自评。我镇全年预算数1150.79万元,实际支出数853.92万元,预算执行率83.11%,部分绩效目标达到预期标准,我镇整体支出绩效自评为一等。

共组织对“2023年耕地地力保护补贴项目”等54个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出853.92万元,政府性基金预算支出108.54万元。。从评价情况来看,全镇共对54个项目开展了绩效自评,部分项目达到预期绩效目标,完成良好,部分项目还在继续执行中,少部分项目指标第三季度下达,争取在年底内完成项目项目绩效目标。

2.绩效自评结果情况

单位根据年初设定的绩效目标,共对54个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:

2023年产业以奖代补(衔接资金)项目自评综述:全年预算数0万元,执行数206.83万元,执行率为100%,自评得分为100。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标,自评为一等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001