三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 2023年度部门决算
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三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府
2023年度部门决算
目录
第一部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
高基瑶族乡人民政府职能:负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
二、部门机构设置情况
高基瑶族乡人民政府结构情况:编制数31人。实有在职人数31人。
第二部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,867.35 | 一、一般公共服务支出 | 521.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 20.16 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.10 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 1.95 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 115.99 | |
九、卫生健康支出 | 68.52 | ||
十、节能环保支出 | 69.67 | ||
十一、城乡社区支出 | 132.72 | ||
十二、农林水支出 | 927.38 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 47.24 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.10 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | ||
二十三、其他支出 | 0.41 | ||
二十四、债务还本支出 | 47.24 | ||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | 0.10 | ||
本年收入合计 | 1887.62 | 本年支出合计 | 1887.62 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 1887.62 | 支出总计 | 1887.62 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1887.62 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 521.69 | 521.69 | |||||||
20101 | 人大事务 | 4.27 | 4.27 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 1.58 | 1.58 | |||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.54 | 2.54 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 0.15 | 0.15 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.23 | 398.23 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 372.10 | 372.10 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 10.06 | 10.06 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.08 | 16.08 | |||||||
20106 | 财政事务 | 28.25 | 28.25 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 28.25 | 28.25 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 13.05 | 13.05 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.05 | 13.05 | |||||||
20123 | 民族事务 | 0.31 | 0.31 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.31 | 0.31 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.06 | 1.06 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||
20132 | 组织事务 | 17.14 | 17.14 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.14 | 17.14 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 59.38 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 59.38 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | |||||||
20402 | 公安 | 1.95 | 1.95 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.95 | 1.95 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | 1.64 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 1.64 | 1.64 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.64 | 1.64 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.99 | 115.99 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.83 | 0.83 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.40 | 19.40 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 19.40 | 19.40 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.77 | 29.77 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.77 | 29.77 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 69.67 | 69.67 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 69.67 | 69.67 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 69.67 | 69.67 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 132.72 | 132.72 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.56 | 112.56 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.56 | 112.56 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.16 | 20.16 | |||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.16 | 20.16 | |||||||
213 | 农林水支出 | 927.38 | 927.38 | |||||||
21301 | 农业农村 | 99.73 | 99.73 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 63.99 | 63.99 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.40 | 1.40 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.41 | 0.41 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 27.99 | 27.99 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.94 | 5.94 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 55.27 | 55.27 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 55.27 | 55.27 | |||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 574.35 | 574.35 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 373.96 | 373.96 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.39 | 80.39 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 175.46 | 175.46 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.02 | 175.02 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.45 | 0.45 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 6.50 | 6.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
22999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1887.62 | 1173.32 | 714.3 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 521.69 | 489.98 | 31.70 | |||
20101 | 人大事务 | 4.27 | 4.27 | ||||
2010104 | 人大会议 | 1.58 | 1.58 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.54 | 2.54 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.15 | 0.15 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.23 | 387.48 | 10.75 | |||
2010301 | 行政运行 | 372.10 | 372.10 | ||||
2010303 | 机关服务 | 10.06 | 10.06 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 16.08 | 15.38 | 0.70 | |||
20106 | 财政事务 | 28.25 | 28.25 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 28.25 | 28.25 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 13.05 | 13.05 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.05 | 13.05 | ||||
20123 | 民族事务 | 0.31 | 0.31 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.06 | 1.06 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
20132 | 组织事务 | 17.14 | 2.88 | 14.26 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.14 | 2.88 | 14.26 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | ||||
20402 | 公安 | 1.95 | 1.95 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.95 | 1.95 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 1.64 | 1.64 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.99 | 114.60 | 1.39 | |||
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.83 | 0.83 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 19.40 | 19.40 | ||||
2082850 | 事业运行 | 19.40 | 19.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 29.77 | 29.77 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.77 | 29.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | ||||
211 | 节能环保支出 | 69.67 | 69.67 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 69.67 | 69.67 | ||||
2110401 | 生态保护 | 69.67 | 69.67 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 132.72 | 111.99 | 20.73 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.56 | 111.99 | 0.57 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.56 | 111.99 | 0.57 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.16 | 20.16 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.16 | 20.16 | ||||
213 | 农林水支出 | 927.38 | 345.53 | 581.85 | |||
21301 | 农业农村 | 99.73 | 69.93 | 29.80 | |||
2130104 | 事业运行 | 63.99 | 63.99 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.40 | 1.40 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.41 | 0.41 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 27.99 | 27.99 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.94 | 5.94 | ||||
21302 | 林业和草原 | 55.27 | 55.27 | ||||
2130204 | 事业机构 | 55.27 | 55.27 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 574.35 | 65.31 | 509.04 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 373.96 | 373.96 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.39 | 65.31 | 15.08 | |||
21307 | 农村综合改革 | 175.46 | 155.02 | 20.45 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.02 | 155.02 | 20.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.45 | 0.45 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.24 | 40.74 | 6.50 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.50 | 6.50 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 6.50 | 6.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | ||||
229 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
2299999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,867.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 521.69 | 521.69 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.16 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.10 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.95 | 1.95 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.64 | 1.64 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.99 | 115.99 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.52 | 68.52 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 69.67 | 69.67 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 132.72 | 112.56 | 20.16 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 927.38 | 927.38 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.24 | 47.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.10 | 0.10 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.30 | 0.30 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.41 | 0.41 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,887.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,887.62 | 1,867.35 | 20.16 | 0.10 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 1,887.62 | 合计 | 64 | 1,887.62 | 1,867.35 | 20.16 | 0.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,867.35 | 1,173.32 | 694.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 521.69 | 489.98 | 31.70 |
20101 | 人大事务 | 4.27 | 4.27 | |
2010104 | 人大会议 | 1.58 | 1.58 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.54 | 2.54 | |
2010108 | 代表工作 | 0.15 | 0.15 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 398.23 | 387.48 | 10.75 |
2010301 | 行政运行 | 372.10 | 372.10 | |
2010303 | 机关服务 | 10.06 | 10.06 | |
2010306 | 政务公开审批 | 16.08 | 15.38 | 0.70 |
20106 | 财政事务 | 28.25 | 28.25 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 28.25 | 28.25 | |
20111 | 纪检监察事务 | 13.05 | 13.05 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13.05 | 13.05 | |
20123 | 民族事务 | 0.31 | 0.31 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.31 | 0.31 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.06 | 1.06 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.06 | 1.06 | |
20132 | 组织事务 | 17.14 | 2.88 | 14.26 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.14 | 2.88 | 14.26 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.38 | 58.33 | 1.05 |
204 | 公共安全支出 | 1.95 | 1.95 | |
20402 | 公安 | 1.95 | 1.95 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1.95 | 1.95 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.64 | 1.64 | |
20701 | 文化和旅游 | 1.64 | 1.64 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.64 | 1.64 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.99 | 114.60 | 1.39 |
20802 | 民政管理事务 | 0.57 | 0.57 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.57 | 0.57 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91 | 53.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | |
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.83 | 0.83 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 19.40 | 19.40 | |
2082850 | 事业运行 | 19.40 | 19.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 68.52 | 68.52 | |
21007 | 计划生育事务 | 29.77 | 29.77 | |
2100716 | 计划生育机构 | 29.77 | 29.77 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.75 | 38.75 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.50 | 13.50 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | |
211 | 节能环保支出 | 69.67 | 69.67 | |
21104 | 自然生态保护 | 69.67 | 69.67 | |
2110401 | 生态保护 | 69.67 | 69.67 | |
212 | 城乡社区支出 | 112.56 | 111.99 | 0.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 112.56 | 111.99 | 0.57 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 112.56 | 111.99 | 0.57 |
213 | 农林水支出 | 927.38 | 345.53 | 581.85 |
21301 | 农业农村 | 99.73 | 69.93 | 29.80 |
2130104 | 事业运行 | 63.99 | 63.99 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.40 | 1.40 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.41 | 0.41 | |
2130122 | 农业生产发展 | 27.99 | 27.99 | |
2130126 | 农村社会事业 | 5.94 | 5.94 | |
21302 | 林业和草原 | 55.27 | 55.27 | |
2130204 | 事业机构 | 55.27 | 55.27 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 574.35 | 65.31 | 509.04 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | |
2130505 | 生产发展 | 373.96 | 373.96 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.39 | 65.31 | 15.08 |
21307 | 农村综合改革 | 175.46 | 155.02 | 20.45 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.02 | 155.02 | 20.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.45 | 0.45 | |
21399 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 22.57 | 22.57 | |
221 | 住房保障支出 | 47.24 | 40.74 | 6.50 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.50 | 6.50 | |
2210105 | 农村危房改造 | 6.50 | 6.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |
22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.30 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.30 | 0.30 | |
229 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |
22999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |
2299999 | 其他支出 | 0.41 | 0.41 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 862.81 | 302 | 商品和服务支出 | 75.07 |
30101 | 基本工资 | 168.58 | 30201 | 办公费 | 17.88 |
30102 | 津贴补贴 | 103.02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |
30103 | 奖金 | 198.77 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 176.01 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.91 | 30206 | 电费 | 7.99 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.28 | 30207 | 邮电费 | 3.14 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.53 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 9.24 |
30113 | 住房公积金 | 40.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 42.67 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.44 | 30215 | 会议费 | 0.19 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 10.90 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 222.33 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.21 | 30227 | 委托业务费 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.59 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.22 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 13.36 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.16 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 1098.25 | 公用经费合计 | 75.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
公开08 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.1 | 0.1 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | 0.10 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.10 | 0.10 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | 0.10 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
第三部分:三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入1887.62万元,其中本年收入1887.62万元,较2022年度决算数增加649.71万元,增长34.41%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1867.35万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加644.44万元,增长34.51%,主要原因是:年初预算不足,年中追加经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入20.16万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.16万元,增长25.6%,主要原因是:年初预算不足,年中追加经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.1万元,增长100%,主要原因是:上级资金年初无预算,年中下达。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无事业收入。
5.经营收入0元,为事业部门在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无经营收入
6.其他收入0,为部门在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0元,主要是所属事业部门在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无结余。
8.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无上年结转和结余。
(二)本部门2023年度总支出1887.62万元,其中本年支出1887.62万元,较2022年度决算数增加649.71万元,增长34.41%。收入具体情况如下。
1.一般公共服务(类)支出521.69万元,主要用于人大事务、财政事务、群众团体事务、纪检事务、其他一般支出等。较2022年度决算数减少120.19万元,下降23.04%,主要原因是:落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
2.公共安全(类)支出1.95万元,主要用于公共安全等。较2022年度决算数增加0.4万元,增长20.51%,主要原因是:年中追加项目经费。
3.文化体育与传媒(类)支出1.64万元,主要用于文化体育与传媒等。较2022年度决算数减少0.46万元,下降28.05%,主要原因是:2023年经费减少。
4.社会保障和就业(类)支出115.99万元,主要用于职工社会保障等。较2022年度决算数增加21.59万元,增长18.61%,主要原因是:人员变动,基数调整,年中追加经费。
5.卫生健康(类)支出68.52万元,主要用于职工卫生健康支出等。较2022年度决算数增加2.45万元,增长3.58%,主要原因是:人员变动,基数调整,年中追加经费。
6.节能环保(类)支出69.67万元,主要用于节能环保等。较2022年度决算数减少4.54万元,下降6.52%,主要原因是:落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张
7.城乡社区(类)支出132.72万元,主要用于节能环保等。较2022年度决算数增加34.42万元,增长25.94%,主要原因是:年初预算不足,年中追加经费。
8.农林水(类)支出927.38万元,主要用于农林水等。较2022年度决算数增加512.08万元,增长55.22%,主要原因是:年中追加项目经费。
9.住房保障(类)支出47.24万元,主要用于在职公积金等。较2022年度决算数增加7.36万元,增长15.58%,主要原因是:人员变动,基数调整,年中追加经费。
10.国有资本经营预算支出0.1万元,主要用于国有资本经营支出等。较2022年度决算数增加0.1万元,增长100%,主要原因是:上级资金年初无预算,年中下达。
11.灾害防治及应急管理支出0.3万元,主要用于灾害防治及应急管理等。较2022年度决算数减少0.82万元,下降273.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张
12.其他支出0.41万元,主要用于其他支出等。较2022年度决算数减少31.91万元,下降7782.93%,主要原因是:落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张
13.结余分配0元,为事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无结余分配资金。
14.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无年末结转和结余资金。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.35万元,较2022年度决算数增加644.44万元,增长34.51%。其中:基本支出1173.32万元,项目支出694.03万元。
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1052.6万元,支出决算为1867.35万元,完成年初预算的177.4%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为1.75万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的90.29%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为5.2万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的48.85%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的50%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为281.56万元,支出决算为372.1万元,完成年初预算的132.57%。主要原因是年初预算不足,年中追加经费。
(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为10.58万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的88.01%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为1.71万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的945.88%。主要原因是年初预算不足,年中追加经费。
(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.48万元,支出决算为28.25万元,完成年初预算的226.36%。主要原因是项目增加,追加经费。
(八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为13.44万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的97.1%。原因为原因为落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张
(九)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为1.95万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的15.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(十)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为4.1万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的25.85%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(十一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为3.52万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的486.93%。主要原因是年初预算不足,年中追加项目经费。
(十二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为59.38万元,完成年初预算的395.87%。主要原因是年中追加项目经费。
(十三)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的108.33%。主要原因是年初预算不足,年中追加项目经费。
(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(十五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.91万元,支出决算为53.91万元,完成年初预算的101.89%。主要原因是人员变动。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.39万元,支出决算为41.28万元,完成年初预算的116.64%。主要原因是人员变动。
(十八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(十九)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为18.74万元,支出决算为19.4万元,完成年初预算的103.52%。主要原因是人员变动,年中追加经费。
(二十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为32.48万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的91.66%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.07万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的103.29%。主要原因是人员变动。
(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.28万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的109.26%。原因为人员变动。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.02万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的97.46%。主要原因是人员变动
(二十三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0元,支出决算为69.67万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为98.1万元,支出决算为112.56万元,完成年初预算的114.74%。主要原因是追加项目经费。
(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为70万元,支出决算为63.99万元,完成年初预算的91.41%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(二十八)农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(二十九)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十一)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为57.35万元,支出决算为55.27万元,完成年初预算的96.37%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张
。
(三十二)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十三)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为373.96万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十四)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为41.32万元,支出决算为80.39万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为226.23万元,支出决算为175.02万元,完成年初预算的77.36%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十七)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
(三十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.55万元,支出决算为40.74万元,完成年初预算的103%。主要原因是人员变动,基数变动。
(四十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为2.27万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的13.22%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(四十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无预算,年中追加经费。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.32万元,其中:人员经费1098.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,其他对个人和家庭的补助等;公用经费75.07万元,主要包括:办公费、印刷费,其他支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出,862.81万元,完成年初预算的105.21%。增长原因为人员变动。
(二)商品和服务支出75.07万元,完成年初预算的98.79%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
(三)对个人和家庭的补助235.44万元,完成年初预算的95.78%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本部门2023年度政府性基金支出20.16万元,较2022年度决算数增加5.16万元,增长25.6%。其中:基本支出0万元,项目支出20.16万元。
本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的100%。主要原因年初无预算,年中追加资金。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2023年度国有资本经营预算支出0.1万元。其中:基本支出0万元,项目支出0.1万元。
本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。主要原因年初无预算,年中追加资金。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.5万元,支出决算为3.9万元,完成预算的86.67%,比上年减少0.6万元,主要原因是贯彻中央八项规定。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.9万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,比上年增减(减少)0元,原因是本部门无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0(委、局、办)机关、0个所属部门出国团组0个,参加其他部门组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次(必须说明)。无开支。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为4.5万元,支出决算为3.9万元。其中:
公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,比上年增加0元,原因是本部门未购置新车。购置了0辆公务用车。公务用车运行费支出预算为4.5万元,支出决算为3.9万元,完成预算的86.67%,比上年减少0.6万元,原因是落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年,高基瑶族乡人民政府8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.9万元,平均每辆1.3万元。
(三)公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年减少0.078万元,原因是本年无接待。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出75.07万元,比年初预算数减少37.35万元,降低49.75%。主要原因是:落实过紧日子要求压减开支加之库款紧张,比2022年减少14.62万元,降低16.3%。主要原因是:落实过紧日子要求压减日常支出
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金744.16万元,占一般公共预算项目支出总额的70.7%。组织对2023年度国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看,我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看,自评得分为95分以上,均为一等。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看,自评得分97.9,自评得分为95分以上,均为一等。
共组织对金属化薄膜电容器生产设备项目(2023年粤桂帮扶资金)、2023年产业以奖代补(2023年衔接资金)等51个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出744.16万元,政府性基金预算支出14.99万元。从评价情况来看,自评得分97.9,自评得分为90分以上,均为一等。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标,共对51个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:一等。
三江县脱贫村及易地扶贫搬迁安置点乡村振兴项目建设资金(2023年衔接资金)自评综述:全年预算数20万元,执行数20万元,执行率为100%,自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:自评得分未达满分,主要原因是财政收入紧张,兑现不及时。下一步改进措施:及时兑现项目支出相关费用,提高自评得分。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。