三江县公安局2016年度部门决算
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目 录
第一部分: 三江县公安局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 三江县公安局 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:三江县公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分: 三江县公安局 概况
一、主要职能
维护社会稳定,预防、妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件,负责治安管理、刑事案件的侦破等。
二、部门决算单位构成
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减0 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
—— |
||
一、按单位基本性质 |
—— |
||
行政单位 |
1 |
0 |
|
事业单位 |
0 |
||
其他 |
0 |
||
二、按执行会计制度 |
—— |
||
行政单位 |
1 |
||
事业单位(含行业) |
0 |
||
民间非营利组织 |
0 |
||
企业 |
0 |
||
三、按单位预算级次 |
—— |
||
一级预算单位 |
1 |
||
二级预算单位 |
0 |
||
三级预算单位 |
0 |
2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
—— |
||
一、单户表 |
1 |
||
二、行政单位汇总录入表 |
1 |
||
三、事业单位汇总录入表 |
0 |
||
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
0 |
||
五、乡镇汇总录入表 |
0 |
||
六、其他单位汇总录入表 |
0 |
||
七、经费差额表 |
0 |
||
八、调整表 |
1 |
||
九、迭加汇总表 |
0 |
第二部分:三江县公安局2016年部门决算报表
见附件
第三部分:三江县公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 44038064.73元。
1.财政拨款收入42577834.95 元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 9444.27 元,为预算单位利息收入。
3.上年结转和结余1450785.51 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计44038064.73 元。包括:
1.一般公共服务2549859 元:主要用于日常公用经费开支
2.公共安全支出38807515.95 元:主要用于本单位人员经费、日常公用经费、项目支出。
3.医疗卫生与计划生育支出1220460 元:主要用于公务员医疗补助经费、单位基本医疗保险缴费经费、独生子女保健费等支出。
4.年末结转和结余1460229.78 元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出 42577834.95 元,其中:基本支出31017150.26元,项目支出11560684.69元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0 元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算30万元,与上年持平;公务接待费支出决算50000元,与上年持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 元。
(二)公务用车购置及运行费支出 300000 元。其中:
公务用车购置支出 0 元。
公务用车运行支出 300000 元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公务用车保有量为 66 辆,全年运行费支出 300000 万元,平均每辆4500 元。
(三)公务接待费支出 50000 元 。接待批次 66 个,公务110人次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出3835326.15 元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少506466.46元,降低11.66 %。主要原因是:人员减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 3280000 元,其中:政府采购货物支出 3280000元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 66 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3 辆,其他用车主要是运兵车、防暴指挥车;单位价值50万元以上大型设备0 台(套)。