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三江侗族自治县政务服务管理办公室 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:56
  • 文章来源:未知



目    录

第一部分:三江县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县政务服务管理办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:三江县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:三江县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

1、工作职责:秉承“方便群众、塑好形象、服务经济”的理念,不断优化服务设施,提升服务功能,提高行政效率,建设三江县最佳投资软环境。政务服务中心以“勤政、务实、高效、廉洁”为宗旨,进入中心的行政审批项目和其他服务事项的“法律依据、申报材料、办理时限、办事流程、收费标准”等进行重新审核认定,对办理流程进行简化和优化,并向社会公众全部公开。

2、工作目标:坚持高标准,追求高效率,不断改进行政审批方式,不断优化行政审批流程,提高行政审批透明度,增强服务公众的亲和力,最大限度地方便当事人,把政务服务中心办成促进我县经济快速发展的重要阵地和政府为民服务的重要窗口。

3、努力方向:

为改善经济运行软环境,使政务服务中心成为投资软环境前沿阵地及政务公开的标志性窗口。在财力许可下,大厅将按标准建设,并提供如下人性化服务:

受理公民、法人和其他组织对行政许可和办证事项的申请,审批办证咨询导引,审批法规、政策查询,重点、重大项目联合审批和跟踪督办,开通审批“绿色通道”服务,项目办结短信自动告知,举报投诉受理督查与反馈,复印、打印、传真等配套商务服务;设置电子触摸屏查询,电子大屏幕审批信息公告,网上预受理、申办事项查询与表单下载等服务。

工作特点体现在以下五方面:

一是行政便民。体现“一集中就能方便群众”的执政理念。

二是政务公开。体现“一服务两公开”防止腐败的管理理念。

三是服务规范。破除“门难进、脸难看、事难办”的机关陋习。

四是行为廉洁。实行严格的党风廉政建设责任制,做到严禁接受妨碍公务的宴请,严禁收受礼金、礼物、有价证券,严禁违法办理人情证,严禁在大厅内抽烟、吃食物,自觉接受人民群众的监督。

五是办事高效。为公民、法人和其他组织现场即来即办事项。

二、部门决算单位构成

三江县政务服务管理办公室

 

 

 

第二部分:三江县政务服务管理办公室 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1528860.50

一、一般公共服务支出

 1380200.76

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 96518.40



九、医疗卫生与计划生育支出

 52141.34

     本年收入合计

 1528860.50

       本年支出合计

 1528860.50

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余


收入总计

1528860.50

支出总计

 1528860.50






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1528860.50

1528860.50






201

一般公共服务支出

1380200.76 

1380200.76 






20103

政府办公室及相关机构事务

1313671.76 

1313671.76






2010302

一般行政管理事务

4680.00

4680.00






2010306

政务公开审批

1308991.76

1308991.76






20199

其他一般公共服务支出

66529.00

66529.00






2019999

 其他一般公共服务支出

66529.00

66529.00






208

社会保障和就业支出

96518.40

96518.40






20805

行政事业单位离退休

96518.40

96518.40






2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

96518.40

96518.40






210

医疗卫生与计划生育支出

52141.34

52141.34






21011

行政事业单位医疗

52141.34

52141.34






2101101

行政单位医疗

23457.00

23457.00






2101102

事业单位医疗

10836.04

10836.04






2101103

公务员医疗补助

17848.30

17848.30















  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1