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三江侗族自治县政务服务管理办公室 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 09:56
  • 文章来源:未知

 

 

 

 

 

 

 

 

三江侗族自治县政务服务管理办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:三江县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

1、单位基本职能:

2、部门决算单位构成

第二部分:三江县政务服务管理办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:三江县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

1、单位基本职能:

    人民政府政务服务中心为县政府办公室归口管理的行政机构,内设综合办公室、综合股、管理股、政务公开股、督查股。为促进区域经济的跨越式发展,大力推进依法行政,全面推进“规范化服务型政府”建设,对全县所有的行政审批事项进行全面清理,对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化,简化环节,提高办事效率。为方便办事者,创新审批服务方式,县直各部门工作人员集中办公,承办行政许可和便民服务事项。目前,县直各部门派驻窗口工作人员进入政务服务中心集中受理涉及本部门的行政审批事项和其他服务事项。政务服务中心是我县集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性政务服务机构

    2、机构人员情况

    (1)单位编制情况:单位事业参公编制5人,事业编4人,工勤编1人。

    (2)单位人员情况:实有在编人员9人,政务中心办证大厅工作人员65人。

    3、机构人员当年变动情况及原因

本年度1月调入1人。

    二、当年取得的主要事业成效

 1、完善政务服务模式

2、深化行政审批制度改革;

     3、继续深化政务公开和政府信息公开透明化;

4、积极推进公共资源交易体制改革;

     5、做好“一服务两公开”“十二五”规划总结评估工作;

 6、配合县委、县政府中心工作,派员高基乡江口村指导工作。

二、部门决算单位构成

由政务服务管理办公室一级构成。本部门财务管理为委托形式,由县政府办公室财务室代管。

 

第二部分:三江县政务服务管理办公室2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1457451.12

一、一般公共服务支出

1420795.46

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




……




九、医疗卫生与计划生育支出

36655.66

本年收入合计

1457451.12

本年支出合计

1457451.12

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


年末结转与结余






收入总计

1457451.12

支出总计

1457451.12







 

表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1457451.12

1457451.12






201

一般公共服务支出

1420795.46

1420795.46






20103

 政府办公事务

1270075.46

1270075.46






2010302

一般行政管理事务

3600

3600






2010306

 政务公开审批

1266475.46

1266475.46






20199

其他一般公共服务支出

150720.00

150720.00






2019999

其他一般公共服务支出

150720.00

150720.00






210

医疗卫生支出

36655.66

36655.66






21005

 医疗保障

36655.66

36655.66






2100501

行政单位医疗

15759.30

15759.30






2100502

事业单位医疗

9422.11

9422.11






2100503

公务员医疗补助

15759.30

15759.30

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1457451.12

1457451.12





201

一般公共服务支出

1420795.46

1420795.46





20103

政府办公室事务

1270075.46

1270075.46





2010302

一般行政管理事务

3600

3600





2010306

政务公开审批

1266475.46

1266475.46





20199

其他一般公共服务支出

150720.00

150720.00





2019999

其他一般公共服务支出

150720.00

150720.00





210

行政单位医疗

36655.66

36655.66





21005

医疗保障

36655.66

36655.66





2100501

行政单位医疗

11474.25

11474.25





2100502

事业单位医疗

9422.11

9422.11





2100503

公务员医疗补助

15759.30

15759.30













 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1457451.12

一、一般公共服务支出

18

1420795.46

1420795.46


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21