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三江侗族自治县少数民族语言文字工作局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 19:41
  • 文章来源:民语局

三江侗族自治县少数民族
语言文字工作局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:民语局概况:主要职能
第二部分:民语局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分: 民语局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
第一部分:三江侗族自治县少数民族语言文字工作局概况
 
三江侗族自治县少数民族语言文字工作局是政府的职能部门,是少数民族语言和文字推行与传承、运用、保护、研究的政府民族事务部门之一,为行政一级预算单位和正科级单位,没有设置行政体制下属单位。本单位按原预算管理方式,是全额预算管理单位和财务独立单位,没有行政事业性收费,一切费用全部由财政拨款。部门主要职能
1.贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规;负责全县少数民族语言文字工作的规划、协调、监督和管理工作;管理已经国家批准的侗族文字方案的推行使用和试验各项事务。
2.负责有关民族语言文字政策法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。
3.执行上级制定的民族语言文字翻译工作的管理规定;管理本县少数民族语言文字的翻译工作;负责本县使用壮汉两种文字书写牌匾、公章、地名标志、横幅标语等的壮文翻译和审定工作。
4.负责全县民族语言文字的理论研讨和学术交流等科研工作。开展少数民族语言的调查研究,调查了解我县民族语言文字使用情况,搜集整理民族语言文字资料和信息,建立少数民族语言文字资料库和信息系统;负责全县少数民族语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。
5.会同有关部门做好民族语言文字干部教育培训工作,开展民族语言文字扫盲培训和社会应用等业务。
6.配合做好民族地区双语教学工作,协助教育行政部门做好侗族地区侗文和侗族文化进学校教学活动;协助做好新闻出版、广播影视、非物质文化遗产、互联网等涉及少数民族语言文字方面的管理工作。
7.承办自治县人民政府交办的其他事项。
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分: 民语局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  373811.40 一、一般公共服务支出 352035
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    九、医疗卫生与计划生育支出  21991.30
       
本年收入合计 373811.40 本年支出合计  374026.30
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  358.90 年末结转与结余 144 
       
收入总计 374170.30 支出总计  374170.30
         
 


表二:收入决算表
单位:元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
201一般公共服务支出 351820.10  351820.10           
  款 201023 民族事务 351820.10  351820.10           
   项  2012301 行政远行 299771.10 299771.10          
  2012304 民族工作专项 52049  52049           
  210 医疗卫生与计划生育支出 21991.30  21991.30           
  21005  医疗保障 21751.30 21751.30          
  2100501 行政单位医疗 12226.80 12226.80          
  2100503 公务员医疗补助  9524.50  9524.50           
  21007 计划生育事务支出  240  240           
  2100799  240  240           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 374026.30 321977.30  52049       
201一般公共服务支出 352035  299986  52049       
  款 201023 民族事务 352035  299986  52049       
   项  2012301 行政远行 299986  299986         
  2012304 民族工作专项 52049    52049       
  210 医疗卫生与计划生育支出 21991.30 21991.30         
  21005  医疗保障 21751.30 21751.30         
  2100501 行政单位医疗 12226.80 12226.80        
  2100503 公务员医疗补助  9524.50 9524.50        
  21007 计划生育事务支出  240 240        
  2100799  240 240        
                   
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
  单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 373811.40  一、一般公共服务支出 18    352035  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23    21991.30  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 373811.40  本年支出合计 29 374026.30 
年初财政拨款结转和结余 13 358.90  年末结转和结余 30 144 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 374170.30  合计 34 374170.30 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 374026.30  321977.30  52049 
201一般公共服务支出 352035 299986  52049 
  款 201023 民族事务 352035  299986  52049 
   项  2012301 行政远行 299986  299986   
  2012304 民族工作专项 52049    52049 
  210 医疗卫生与计划生育支出 21991.30 21991.30  
  21005  医疗保障 21751.30 21751.30  
  2100501 行政单位医疗 12226.80 12226.80  
  2100503 公务员医疗补助  9524.50 9524.50  
  21007 计划生育事务支出  240 240  
  2100799  240  240   
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计      
工资福利支出  164554.70  164554.70  
  基本工资  55066.60  55066.60  
  津贴补贴  79163  79163  
  社会保障会  523.10  523.10  
  绩效工资  29802  29802  
  其他工资福利支出      
……      
……      
商品和服务支出  81959.50    81959.50
  办公费  14222.89    14222.89
  水费  486    486
  电费  578    578
  邮电费  3599    3599
差旅费   25556.61     25556.61
  会议费   2400     2400
培训费 12941   12941
公务接待费   9106     9106
  其他交通费 800   800
  其他商品和服务支出  12270    12270
……      
……      
对个人和家庭的补助 75463.10    75463.10 
  退休费  48298.80    48298.80
  奖金  2900    2900
  医疗费  2175.30    2175.30
  其他对个人和家庭的补助支出  2153    2153
  ……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          3000            9106 
 


 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 


第三部分:
三江侗族自治县少数民族语言文字工作局
2015年度部门决算情况说明
 
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计374170.30元。
1.财政拨款收入373811.40元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余358.90元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计374170.30元。包括:
1.一般公共服务(类)352035元:用于行政远行299986元;民族工作专项52049元。
2.医疗卫生与计划生育支出21991.30元。
3.年末结转和结余144元,为其他应付款。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
民语局2015年度一般公共预算支出352035元,其中行政远行299986元;民族工作专项52049元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中;公务接待费支出决算9106元。主要原因是2014度年由于领导缺失没有及时出账,所以2015年度的接待费用就比预算数大。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出299986元,比2014年增加95920.90 元,增长31.98 %。主要原因是:2014年由于领导缺失,没有能够及时出账,另外2015年度又增加1人,所以支出经费要比2014年多。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额6450元,政府采购货物支出6450元,购买一台手提电脑4800元,购买一台票据装订机1650元。
 
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