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三江侗族自治县科学技术协会2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-10 20:14
  • 文章来源:科学技术协会


 
 
 
 
三江侗族自治县科学技术协会
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:三江县科协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:三江县科协2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:三江县科协2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:三江县科协概况
一、主要职能
1、开展学术交流,活跃学术思想。评选表彰和推荐优秀学术论文,促进各学科科学技术水平提高和发展,推动决策科学化和民主化。
    2、开展民间科学技术交流活动,发展同县内外科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
3、普及科学知识,开展科技培训和科技示范,捍卫科学尊严,崇尚科学精神,宣传科学思想,传播科学方法,推广先进技术。开展青少年科学技术教育等活动。
    4、开展科学论证、科技咨询活动,接收委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准鉴定、技术标准鉴定、技术攻关等任务,促进科研成果向生产力转化。
    5、表彰奖励优秀科技工作者。尊重知识、尊重人才,举荐优秀科技人才。参与科技政策、法律的鉴定。
    6、对县级学会进行管理,对乡(镇)科协进行业务指导。
    7、办好“科技工作者之家”,维护科技工作者的合法权益。
8、承担县委、县人民政府交办的其他工作任务。
二、部门编制和人员情况:
    1、部门编制情况:部门定编5人,其中领导职数1人,属事业参公管理单位。2006年末筹建三江县青少年科学工作室、2011年12月成立三江侗族自治县老科学技术工作者协会,业务上属科协管理的公益事业单位和社会团体组织。
    2、实有人员情况:现有公务员6人(正科级5人,副科级1人)。
    3、其他人员情况:退休干部3人(主任科员)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:三江县科协2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
编制单位:三江侗族自治县科学技术协会 2015年度   单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 988,818.71 一、一般公共服务支出 37 7,742.50
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42 939,983.01
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 41,093.20
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55  
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 988,818.71 本年支出合计 60  
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 988,818.71 总计
 


表二:收入决算表  
单位: 三江侗族自治县科学技术协会   2015年度       单位:元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 988,818.71 988,818.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 7,742.50 7,742.50 0 0 0 0 0  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,742.50 7,742.50 0 0 0 0 0  
2013101   行政运行 7,742.50 7,742.50 0 0 0 0 0  
206 科学技术支出 939,983.01 939,983.01 0 0 0 0 0  
20601 科学技术管理事务 57,795.00 57,795.00 0 0 0 0 0  
2060199   其他科学技术管理事务支出 57,795.00 57,795.00 0 0 0 0 0  
20607 科学技术普及 882,188.01 882,188.01 0 0 0 0 0  
20607 科学技术普及 682,267.53 682,267.53 0 0 0 0 0  
2060702   科普活动 199,920.48 199,920.48 0 0 0 0 0  
210 医疗卫生与计划生育支出 41,093.20 41,093.20 0 0 0 0 0  
21005 医疗保障 41,033.20 41,033.20 0 0 0 0 0  
2100501   行政单位医疗 18,617.00 18,617.00 0 0 0 0 0  
2100503   公务员医疗补助 22,416.20 22,416.20 0 0 0 0 0  
21007 计划生育事务 60.00 60.00 0 0 0 0 0  
2100799   其他计划生育事务支出 60.00 60.00 0 0 0 0 0  
 
 
表三:支出决算表  
单位: 三江侗族自治县科学技术协会 2015年度       单位:元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 988,818.71 988,818.71 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 7,742.50 7,742.50 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,742.50 7,742.50 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政运行 7,742.50 7,742.50 0.00 0.00 0.00 0.00  
206 科学技术支出 939,983.01 939,983.01 0.00 0.00 0.00 0.00  
20601 科学技术管理事务 57,795.00 57,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060199   其他科学技术管理事务支出 57,795.00 57,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20607 科学技术普及 882,188.01 882,188.01 0.00 0.00 0.00 0.00  
20607 科学技术普及 682,267.53 682,267.53 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060702   科普活动 199,920.48 199,920.48 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 41,093.20 41,093.20 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 41,033.20 41,033.20 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501   行政单位医疗 18,617.00 18,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100503   公务员医疗补助 22,416.20 22,416.20 0.00 0.00 0.00 0.00  
21007 计划生育事务 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100799   其他计划生育事务支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
        0.00 0.00 0.00 0.00  
 


表四:财政拨款收入支出决算总表  
单位:三江侗族自治县科学技术协会 2015年度   单位:元  
收     入 支     出  
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏    次   3 栏    次   4 5 6  
一、一般公共预算财政拨款 1 988,818.71 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 36 744969.00 744969.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 23,743.00 23,743.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 49 40,692.00 40,692.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 24 988,818.71 本年支出合计 77 809,404.00 809,404.00 0.00  
  25     78        
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00  
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00  
合计 30 988,818.71 合计 83 809,404.00 809,404.00 0.00  
 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  
编制单位:三江侗族自治县科学技术协会 2015年度   单位:元  
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
小计 小计  
 
栏次 9 10 13  
合计 988,818.71 988,818.71 0.00  
201 一般公共服务支出 7,742.50 7,742.50 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,742.50 7,742.50 0.00  
2013101   行政运行 7,742.50 7,742.50 0.00  
206 科学技术支出 939,983.01 939,983.01 0.00  
20601 科学技术管理事务 57,795.00 57,795.00 0.00  
2060199   其他科学技术管理事务支出 57,795.00 57,795.00 0.00  
20607 科学技术普及 882,188.01 882,188.01 0.00  
20607 科学技术普及 682,267.53 682,267.53 0.00  
2060702   科普活动 199,920.48 199,920.48 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 41,093.20 41,093.20 0.00  
21005 医疗保障 41,033.20 41,033.20 0.00  
2100501   行政单位医疗 18,617.00 18,617.00 0.00  
2100503   公务员医疗补助 22,416.20 22,416.20 0.00  
21007 计划生育事务 60.00 60.00 0.00  
2100799   其他计划生育事务支出 60.00 60.00 0.00  
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
编制单位:三江侗族自治县科学技术协会 2015年度   单位:元  
项目 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计    
人员经费 日常公用经费  
 
栏次 9 11 12  
合计 988,818.71 632,829.60 355,989.11  
201 一般公共服务支出 7,742.50 0.00 7,742.50  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7,742.50 0.00 7,742.50  
2013101   行政运行 7,742.50 0.00 7,742.50  
206 科学技术支出 939,983.01 591736.4 348246.61  
20601 科学技术管理事务 57,795.00 0.00 57795.00  
2060199   其他科学技术管理事务支出 57,795.00 0.00 57795.00  
20607 科学技术普及 882,188.01 591736.4 290451.61  
20607 科学技术普及 682,267.53 591736.4 90531.13  
2060702   科普活动 199,920.48 0.00 199920.48  
210 医疗卫生与计划生育支出 41,093.20 41,093.20 0.00  
21005 医疗保障 41,033.20 41,033.20 0.00  
2100501   行政单位医疗 18,617.00 18,617.00 0.00  
2100503   公务员医疗补助 22,416.20 22,416.20 0.00  
21007 计划生育事务 60.00 60.00 0.00  
2100799   其他计划生育事务支出 60.00 60.00 0.00  
 
 
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:三江侗族自治县科学技术协会 2015年度     单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
42808 0 40808 0 40808 2000 0 24063 0 24062.9 13080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
编制单位:三江侗族自治县科学技术协会   2015年度       单位:元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     


第三部分:三江县科协2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
 
(一)收入总计98.88万元。
财政拨款收入98.88万元,为县区本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计98.88万元。包括:
1.一般公共服务(类)0.77万元:主要用于单位行政运行。
2.科学技术支出(类)93.99万元:主要用于其他科学技术管理事务支出5.78万元,科学技术普及68.23万元,科普活动19.99万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)4.11万元:主要用于行政单位医疗1.86万元,公务员医疗补助2.24万元,其他计划生育事务支出0.006万元。                                             
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
三江县科协2015年度一般公共预算支出98.88万元,其中:基本支出98.88万元中人员经费63.28万元,日常公用经费35.60万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.40万元;公务接待费支出决算1.30万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.40万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.4万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出1.3万元。主要用于因本单位开展相关业务活动而需要接待来访贵客等。
 (四)国内公务接待的批次为3次,人数为9人。
“三公”经费支出决算数减少情况说明:本部门2015年度“三公”经费支出决算总数比2014年的“三公”经费决算总数多的原因是:2015年的公务接待费比2014年的公务接待费多,2015年的公务用车运行维护费也比2014年的公务用车运行维护费多。
四、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况说明:截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆,其他用车是私人车子。 
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