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三江侗族自治县扶贫开发办公室 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 18:25
  • 文章来源:未知



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第一部分:扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:扶贫办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:扶贫办概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家、自治县扶贫开发计划。

2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟定全县扶贫开发的规划和计划。

3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划,交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用。

5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制,负责区内外扶贫协作工作。

6.制定扶贫开发项目,协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。

7.组织全县特困人口的异地安置工作;负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作;协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设;会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训,会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。

9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。

11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作,加强扶贫调查研究,掌握扶贫开发情况,为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。

12.承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本单位人员编制数为26个,其中:行政编制11个(行政编制11个)。事业全额编制15个(扶贫开发服务中心1个)。本单位实有人数23人,其中实有财政供给人数23人:在职23人(行政10人,其中副处2人,正科4人,副科2人,科员2人,事业全额13人),退休5人(行政退休4人,工勤退休1人)。遗属人员4人, 独生子女2人(其中单职工1人,双职工1人)。

 

 

第二部分:扶贫办 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 321242370.85

一、一般公共服务支出

 342346

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 200365.5



九、医疗卫生与计划生育支出

 50079.7



十二、农林水支出

 278607137.97

本年收入合计

321242370.85

本年支出合计

 279199929.17

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 89921153.92

年末结转与结余

 131963595.6





收入总计

411163524.77

支出总计

411163524.77






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

321,242,370.85

321,242,370.85






201

一般公共服务支出

342,346.00

342,346.00






20123

民族事务

250,000.00

250,000.00






2012399

  其他民族事务支出

250,000.00

250,000.00






20199

其他一般公共服务支出

92,346.00

92,346.00






2019999

  其他一般公共服务支出

92,346.00

92,346.00






208

社会保障和就业支出

200,365.50

200,365.50






20805

行政事业单位离退休

200,365.50

200,365.50






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,365.50

200,365.50






210

医疗卫生与计划生育支出

50,079.70

50,079.70






21011

行政事业单位医疗

50,079.70

50,079.70






2101101

  行政单位医疗

50,079.70

50,079.70






213

农林水支出

318,159,579.65

318,159,579.65






21301

农业

8,585,664.28

8,585,664.28






2130101

  行政运行

1,265,327.67

1,265,327.67






2130104

  事业运行

511,692.73

511,692.73






2130199

  其他农业支出

6,808,643.88

6,808,643.88






21305

扶贫

309,573,915.37

309,573,915.37






2130504

  农村基础设施建设

121,730,000.00

121,730,000.00






2130505

  生产发展

53,157,856.05

53,157,856.05






2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

10,808,000.00

10,808,000.00






2130599

  其他扶贫支出

123,878,059.32

123,878,059.32






229

其他支出

2,490,000.00

2,490,000.00






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,490,000.00

2,490,000.00






2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

2,490,000.00

2,490,000.00






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

279,199,929.17

9,433,875.85

269,766,053.32




201

一般公共服务支出

342,346.00

92,346.00

250,000.00




20123

民族事务

250,000.00


250,000.00




2012399

  其他民族事务支出

250,000.00


250,000.00




20199

其他一般公共服务支出

92,346.00

92,346.00





2019999

  其他一般公共服务支出

92,346.00

92,346.00





208

社会保障和就业支出

200,365.50

200,365.50





20805

行政事业单位离退休

200,365.50

200,365.50





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,365.50

200,365.50





210

医疗卫生与计划生育支出

50,079.70

50,079.70





21011

行政事业单位医疗

50,079.70

50,079.70





2101101

  行政单位医疗

50,079.70

50,079.70





213

农林水支出

278,607,137.97

9,091,084.65

269,516,053.32




21301

农业

8,585,664.28

5,307,015.28

3,278,649.00




2130101

  行政运行

1,265,327.67

1,265,327.67





2130104

  事业运行

511,692.73

511,692.73





2130199

  其他农业支出

6,808,643.88

3,529,994.88

3,278,649.00




21305

扶贫

270,021,473.69

3,784,069.37

266,237,404.32




2130502

  一般行政管理事务

576,769.00


576,769.00




2130504

  农村基础设施建设

141,955,629.06


141,955,629.06




2130505

  生产发展

38,068,093.39

2,047,856.05

36,020,237.34




2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

18,385,126.68


18,385,126.68




2130599

  其他扶贫支出

71,035,855.56

1,736,213.32

69,299,642.24




201

一般公共服务支出

342,346.00

92,346.00

250,000.00




20123

民族事务

250,000.00


250,000.00




2012399

  其他民族事务支出

250,000.00


250,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

318,752,370.85

一、一般公共服务支出

18

342,346.00

342,346.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

2,490,000.00

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


八、社会保障和就业支出

24

200,365.50

200,365.50



8


九、医疗卫生与计划生育支出

25

50,079.70

50,079.70



9


十二、农林水支出

26

278,607,137.97

278,607,137.97



10



27





11



28


本年收入合计

12

321242370.85 

本年支出合计

29

279199929.17 

年初财政拨款结转和结余

13

89921153.92

年末结转和结余

30

131963595.6

一般公共预算财政拨款

14

89921153.92


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

411163524.77

合计

34

411163524.77 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

279,199,929.17

9,433,875.85

269,766,053.32

201

一般公共服务支出

342,346.00

92,346.00

250,000.00

20123

民族事务

250,000.00


250,000.00

2012399

  其他民族事务支出

250,000.00


250,000.00

20199

其他一般公共服务支出

92,346.00

92,346.00


2019999

  其他一般公共服务支出

92,346.00

92,346.00


208

社会保障和就业支出

200,365.50

200,365.50


20805

行政事业单位离退休

200,365.50

200,365.50


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,365.50

200,365.50


210

医疗卫生与计划生育支出

50,079.70

50,079.70


21011

行政事业单位医疗

50,079.70

50,079.70


2101101

  行政单位医疗

50,079.70

50,079.70


213

农林水支出

278,607,137.97

9,091,084.65

269,516,053.32

21301

农业

8,585,664.28

5,307,015.28

3,278,649.00

2130101

  行政运行

1,265,327.67

1,265,327.67


2130104

  事业运行

511,692.73

511,692.73


2130199

  其他农业支出

6,808,643.88

3,529,994.88

3,278,649.00

21305

扶贫

270,021,473.69

3,784,069.37

266,237,404.32

2130502

  一般行政管理事务

576,769.00


576,769.00

2130504

  农村基础设施建设

141,955,629.06


141,955,629.06

2130505

  生产发展

38,068,093.39

2,047,856.05

36,020,237.34

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

18,385,126.68


18,385,126.68

2130599

  其他扶贫支出

71,035,855.56

1,736,213.32

69,299,642.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,484,163.56

302

商品和服务支出 

3,348,072.77

30101

 基本工资

1,098,998.00

30201

办公费 

3,348,072.77

30102

 津贴补贴

1,320.00

30202

印刷费 

3,348,072.77

30103

  资金   

181,149.00

30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费

828,499.58

30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 

5,124.65

30107

 绩效工资

119,960.00

30306

电费 

46,963.62

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

200,365.50

30307

邮电费 

38,945.52

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30199

 其他工资福利支出

53,871.48

30309

物业管理费 

185.00

303

对个人家庭的补助 

3,601,639.52

30211

差旅费

390,234.79

30301

离休费


30213

维护费

1,060.00

30302

退休费 

34,250.00

30215

会议费

29,075.50

30305

生活补助

52,180.00

30216

培训费

44,366.00

30309

 奖励金

120.00

30217

公务接待费

7,300.00

30310

生成补贴

3,515,089.52

30226

劳务费

119,059.84

  ……

  ……


30229

福利费

5,027.00




30239

其他交通费用

92,850.00




30299

 其他商品和服务支出

112,312.00




310

其他资本性支出

1,533,162.72




31002

  办公设备购置

1,050,159.72




31003

  专用设备购置

452,300.00




31099

  其他资本性支出

30,703.00

 

人员经费合计

6,085,803.08

公用经费合计

3,348,072.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7,300.00





7,300.00

7,300.00





7,300.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计




2490000.00 




2490000.00 


2490000.00 


229

其他支出




2490000.00




2490000.00


2490000.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出




2490000.00




2490000.00


2490000.00


2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出




2490000.00




2490000.00


2490000.00
































 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计321242370.85元,支出总计279199929.17元,与2016年相比,收增加158039584.32元,增加97%,因上级财政配套资金增加;支增加180803637.16元,增长184%,支出增长因上级增加项目资金,项目支出拨付增快。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计321242370.85元 ,其中:财政拨款收入321242370.85元;占比100% 

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计279199929.17元,其中:基本支出9433875.85元,占比4%;项目支出269766053.32元,占比96%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计 411163524.77元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加222846078.84元,增长119%。上级财政拨款资金相比2016年增加了一倍。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出279199929.17元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加180803637.16元,同比增长184%。上级财政拨款增加,项目数量增加,加快项目拨款进度。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 279199929.17元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 342346元, 占1%;社会保障和就业(类)支出200365.5元,占0.08%;医疗卫生与计划生育支出50079.7元,占0.02%;农林水(类)支出278607137.97元,占98.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为58975327元,支出决算为411163524.77元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有桂财农[2017]79号下达2017年第二批自治区财政专项扶贫资金等项目;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为250000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用2016年少数民族发展资金结转资金解决。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为92346元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利等支出变更为2019999。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为208917元,支出决算为200365.5元,完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,养老费用减少支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为56856元,支出决算50079.7元,完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,养老费用减少支出。

5.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算1265327.67元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目编码变更为2130101。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0元,支出决算511692.73元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目编码变更为2130104。

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0元,支出决算6808643.88元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目编码变更为2130199。

8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算576769元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用2015年项目结转资金解决。

9.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算141955629.06元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新的科目编码进行记账核算。

10.农林水支出(类)扶贫(款)生成发展(项)。年初预算为55436630元,支出决算38068093.39元,完成年初预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚有完成结算的支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为0元,支出决算18385126.68元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目编码进行记账核算,分清明细。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为1652370元,支出决算71035855.56元,完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前结转资金支出,并同时加快当年项目支出进度。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出9433875.85元,其中:

 人员经费6085803.08元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、奖励金;

公用经费3348072.77元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7300元,支出决算为7300元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为7300元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4800元,增长192%,其中:公务接待费支出决算增加4800元,增长192%。

     公务接待费支出增加的主要原因是扶贫上级督查检增加,公务接待相应增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决0元,占比0%;公务用车购置及运行费 支出决算0元,占比0 %;公务接待费支出决算7300万元,占比100 %。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。

    3.公务接待费支出7300元。其中:

 外宾接待支出0元。

 国内公务接待支出7300元。主要用于脱贫攻坚督查检查开展的工作。2017 年共接待国内来访团组10个、来宾50人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2490000元,支出为0元。与 2016 年相比,收入总计增加2490000元,增长100%。其中,支出情况为0。

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算2490000元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目是桂财农[2017]79号下达2017年第二批自治区财政专项扶贫资金-脱贫摘帽奖励资金;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

   1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金支出(项)。 年初预算为0元,支出决算为2490000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目是桂财农[2017]79号下达2017年第二批自治区财政专项扶贫资金-脱贫摘帽奖励资金。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,涉及预算资金0元,自评覆盖率达到 0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,扶贫工作资金综合管理经费项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因:一是不能按时完成项目计划的任务量;二是尚未全面解决所有贫困村农民交通运输,使他们增加收入。下一步改进措施:一是加快项目支出进度,尽量按时完成项目计划的任务量;二是项目全面覆盖贫困村,全面使贫困村完成脱贫,让贫困户增加收入。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出1265327.67元,比 2016年减少166703.46元,下降11.65 %,减少原因人员编制调动减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额150229393元,其中:政府采购货物支出823584元、政府采购工程支出131649931元、政府采购服务支出17755878元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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