广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江侗族自治县调处办 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 17:56
  • 文章来源:未知

 

 

三江侗族自治县调处办

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:调处办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:调处办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:调处办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

 

 

 

第一部分:调处办概况

一、主要职能

(一)负责辖区内土地、山林、水利“三大纠纷”案件的组织协调、督促和指导。

(二)研究有关调处工作的重大问题,提出决策建议和拟订全县调处工作的具体方案,总结交流调处工作经验。

(三)负责全县调处工作人员的业务培训和调处业务统计;承担对职能部门受理案件和报送政府作出处理决定案件的备案登记工作。

(四)组织调处自治县人民政府直接交办、职能部门不便调处的“三大纠纷”重大疑难案件;协调涉及两个以上职能部门管辖的“三大纠纷”行政案件的处理;配合有关部门平息因“三大纠纷”引发的突发事件;受自治县人民政府或上级人民政府委托参加跨县、跨市、跨省(区)“三大纠纷”案件的调处工作。

(五)指导各乡(镇)人民政府和土地、林业、水利等职能部门对“三大纠纷”案件处理决定文书的起草工作。

(六)做好“三大纠纷”群众来信来访接待工作。

(七)承办自治县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

部门组织机构情况。

  县调处办是负责配合市调处办与毗邻省份接边地区的土地、山林、水利纠纷处置协调工作和组织协调指导县内的“三大纠纷”处理的县人民政府职能部门,属财政预算全额管理单位。内设办公室、档案室、主任办公室。无二级机构。

1、部门编制情况:编制5人,其中:行政4人、事业工勤1人。
2、单位人员情况:公务员4人(正科3人,副科1人),事业工勤1人。
3、退休人员情况:退休公务员5人(主任科员4人,行政工勤高级工1人)。
4、其他人员情况:享受遗属生活补助1人。

 

第二部分:调处办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1059971.04

一、一般公共服务支出

 1059971.04

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




……






本年收入合计

1059971.04

本年支出合计

 1059971.04

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

1059971.04

支出总计

 1059971.04


表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1059971.04

1059971.04 






201

一般公共服务支出

1016841.59

1016841.59 






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

965491.59

965491.59






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

965491.59

965491.59






20199

其他一般公共服务支出

51350.00

51350.00






2019999

 其他一般公共服务支出

51350.00

51350.00






210

医疗卫生与计划生育支出

43129.45

43129.45






21005

医疗保障

43129.45

43129.45






2100501

 行政单位医疗

14690.45

14690.45






2100503

公务员医疗补助

28439.00

28439.00






 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1059971.04

930440.04

129531.00




201

一般公共服务支出

1016841.59

887310.59

129531.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

965491.59

835960.59

129531.00 




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

965491.59

835960.59

129531.00 




20199

其他一般公共服务支出

51350.00

 51350.00





2019999

其他一般公共服务支出

51350.00

 51350.00





210

医疗卫生与计划生育支出

43129.45

 43129.45





21005

医疗保障

43129.45

 43129.45





2100501

行政单位医疗

14690.45

 14690.45





2100503

公务员医疗补助

28439.00

 28439.00





 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1059971.04

一、一般公共服务支出

18

1059971.04 

1059971.04


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1059971.04 

本年支出合计

29

1059971.04 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1059971.04

合计

34

1059971.04 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1016841.59

887310.59

129531.00

201

一般公共服务支出

1016841.59

887310.59

129531.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

965491.59

835960.59

129531.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

965491.59

835960.59

129531.00 

20199

其他一般公共服务支出

51350.00

 51350.00


2019999

其他一般公共服务支出

51350.00

 51350.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计




工资福利支出

 336360.22

 336360.22


  基本工资

 148759.00

 148759.00


  津贴补贴

 122716.00

 122716.00


  奖金

15585.00

15585.00


  其他社会保障缴费

 48594.32

 48594.32


  绩效工资




  其他工资福利支出

 705.90

 705.90


商品和服务支出

224571.70


224571.70

  办公费

 29009.50


 29009.50

  印刷费

 3676.20


 3676.20

  电费

 15.00


 15.00

  邮电费

 1501.00


 1501.00

差旅费

91067.00


91067.00

维护费

120.00


120.00

会议费

4440.00


4440.00

培训费

32123.00


32123.00

接待费

2390.00


2390.00

其他交通费用

37950.00


37950.00

  税金及附加费用




  其他商品和服务支出

 22280.00


 22280.00

对个人和家庭的补助

 455909.67

 455909.67


  离休费




  退休费

 250730.37

 250730.37


  抚恤金

 146749.30

 146749.30


  生活补助

 4680.00

 4680.00


  奖励金

 51350.00

 51350.00


  其他对个人和家庭的补助支出

 2400.00

 2400.00


……




  ……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2500.00

 0

 0

 0

 0

2500.00

2390.00

 0

 0

 0

0

2390.00


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项




















































































 

 


第三部分:三江县调处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1059971.04元。

财政拨款收入1059971.04元,为本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1059971.04元。包括:

1.商品和服务支出224571.70元:

    其中,办公费29009.50元,印刷费3676.20元,15.00元,邮电费1501.00元,差旅费91067.00元,维护费120.00元,会议费4440.00元,培训费32123.00元,公务接待费2390.00元,其他交通费37950.00元,其他商品和服务支出22280.00元。

2.工资福利支出336360.22元:

其中,基本工资148759.00元,津贴补贴122716.00元,奖金15585.00元,其他社会保障缴费48594.32元,其他工资福利支出705.90元。

3.对个人和家庭的补助支出455909.67元:

    其中,退休费250730.37元,抚恤金146749.30元,生活补助4680.00元,奖励金51350.00元,其他对个人和家庭的补助支出2400.00元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江县调处2016年度一般公共预算支出1016841.59元,其中:基本支出887310.59元。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2390.00元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

     年初预算0元,上年决算0元,与上年持平,2016年未发生因公出境情况。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。

  年初预算0元,上年决算52900.39元,减少52900.39元,降低100%。减少原因公车改革车辆已于2015年12月底全数转入机关事务管理局管理。

(三)公务接待费支出2390.00元。公务接待批9次共计65人。

    年初预算2500.00元,上年决算8000.00元,减少5610.00元,降低70.12%。减少原因严格控制接待标准。

 


分享