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三江侗族自治县富禄苗族乡人民政府 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-10-21 08:14
  • 文章来源:富禄乡


  

三江侗族自治县富禄苗族乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:富禄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:富禄乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:富禄乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:富禄乡人民政府概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2016年部门决算管理的有党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生站、村级组织等九个单位。

 

 

第二部分:富禄乡人民政府 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9257275.15

一、一般公共服务支出

4242395.26

其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出

39348

四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出

292584.62



八、社会保障和就业支出

286101.8



九、医疗卫生与计划生育支出

920567.02



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

80238.64



十二、农林水支出

3189921.06



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

9257275.15

本年支出合计

9051156.4

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

651445.5

交纳所得税


基本支出结转

651445.5

  提取职工福利基金


项目支出结转和结余


  转入事业基金


  经营结余


其他




年末结转和结余

857564.25



基本支出结转

596874



  项目支出结转和结余

260690.25



经营结余


总计

9908720.65

总计

9908720.65


表二:收入决算表

                                                                                                单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9257275.15

9257275.15






201

一般公共服务支出

4353085.51

4353085.51






20101

人大事务

366163

366163






2010101

  行政运行

211914

211914






2010104

  人大会议

97099

97099






2010107

  人大代表履职能力提升

12200

12200






2010108

  代表工作

4950

4950






2010199

  其他人大事务支出

40000

40000






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2493710.18

2493710.18






2010301

  行政运行

1864510.18

1864510.18






2010302

  一般行政管理事务

71300

71300






2010306

  政务公开审批

57900

57900






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

500000

500000






20106

财政事务

303753.33

303753.33






2010602

  一般行政管理事务

303753.33

303753.33






20123

民族事务

39396

39396






2012399

  其他民族事务支出

39396

39396






20129

群众团体事务

80989

80989






2012901

  行政运行

77989

77989






2012999

  其他群众团体事务支出

3000

3000






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

616314

616314