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三江侗族自治县信访局 2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-12 17:14
  • 文章来源:县信访局



目    录

第一部分:三江信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 三江县信访局   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 三江县信访局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:三江县信访局    概况

一、主要职能

县信访局在自治区、市信访局的帮助指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以体察民情、为群众排忧解难、密切党和政府与人民群众的联系、及时妥善处理和化解人民内部矛盾为出发点和落脚点,及时处理、受理群众来信来访(含来信、重信、联名信、个人访、集体访),防止和处理越级集体上访,维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

单位内设职能股室2个(秘书股、督查督办股)。

1.单位人员构成情况:  

部门编制情况:行政编制4人,机关后勤1人。人员4人(正科3人、副科1人、科员0人,工人1人)。离退休人员情况:离退休人员2人(主任科员2人),“公益性”岗位人员2人,“三支一扶”岗位人员2人。

第二部分: 三江信访局    2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1257825.61

一、一般公共服务支出

 1209244.83

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、社会保障和就业支出

 53805.1



、医疗卫生与计划生育支出

 45821.7



……






本年收入合计

 1257825.61

本年支出合计

 1308871.63

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 79236.76

年末结转与结余

 28190.74





收入总计

1337062.37

支出总计

 1337062.37






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1,257,825.61

1,257,825.61






201

 一般公共服务支出

1,156,999.85

1,156,999.85






    20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,076,449.85

 

 

1,076,449.85






      2010308

   信访事务

1,076,449.85

1,076,449.85






 20199

 其他一般公共服务支出

80,550.00

80,550.00






 2019999

   其他一般公共服务支出

80,550.00

80,550.00






 208

 社会保障和就业支出

53,805.10

53,805.10






 20805

 行政事业单位离退休

53,805.10

53,805.10






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53,805.10

53,805.10






210

医疗卫生与计划生育支出

47,020.66

47,020.66






21011

行政事业单位医疗

47,020.66

47,020.66






2101101

  行政单位医疗

23,126.86

23,126.86






 2101103

   公务员医疗补助

23,126.86

 

23,126.86






  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单单位:元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 1,308,871.63

688,312.09

620,559.54

 




201

 一般公共服务支出

1,209,244.83

588,685.29

 620,559.54




    20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,128,694.83

 

508,135.29

 

 620,559.54




2010308

  信访事务

1,128,694.83

508,135.29

620,559.54




20199

其他一般公共服务支出

80,550.00

80,550.00





      2019999

   其他一般公共服务支出

80,550.00

80,550.00

 





 208

 社会保障和就业支出

53,805.10

53,805.10





20805

社会保障和就业支出

53,805.10

53,805.10





 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

53,805.10

 53,805.10





 210

 医疗卫生与计划生育支出

45,821.70

 45,821.70





 21011

 行政事业单位医疗

45,821.70

 45,821.70





 2101101

   行政单位医疗

21,927.90

21,927.90

 





2101103

  公务员医疗补助

21,927.90

21,927.90





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1,257,825.61

一、一般公共服务支出

18

1,209,244.83

1,209,244.83


二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

53,805.10

53,805.10



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

45,821.70

45,821.70



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1,257,825.61

本年支出合计

29

1,308,871.63

年初财政拨款结转和结余

13

79,236.76

年末结转和结余

30

28,190.74

一般公共预算财政拨款

14

 79,236.76


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

 1,337,062.37

合计

34

1,337,062.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能项 目

合计

基本支出