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三江县信访局2016年部门决算公开及三公经费说明

  • 发布时间:2018-09-07 10:10
  • 文章来源:县信访局

   

第一部分:三江信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:三江县信访局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:三江信访局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:三江信访局概况

一、主要职能

1、受理人民群众直接给县委、政府的来信,接待到县委、政府上访的群众,负责处理反映的问题,并提出相应的意见和建议。

2、向上级党委、政府和县委、政府提供重要的访信息和社情民意。

3、转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策,认真处理人民群众各种各类的信访问题。

4、保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政、议政、行使民主权利提供方便条件。

5、对基层信访部门进行业务检查、指导和培训,以重要信访案件和领导同志的信访批示件的落实情况进行催办、督办、检查处理结果。

6、负责起草有关信访工作的规定和文稿,做好信访文书的立卷和保管工作。

7、组织信访工作经验交流,促进全地区信访工作的开展。

8、承办县委、政府和上级业务部门交办的信访事项和其他有关事项。

二、部门决算单位构成

县信访局在自治区、市信访局的帮助指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以体察民情、为群众排忧解难、密切党和政府与人民群众的联系、及时妥善处理和化解人民内部矛盾为出发点和落脚点,及时处理、受理群众来信来访(含来信、重信、联名信、个人访、集体访),防止和处理越级集体上访,维护社会稳定。单位内设职能股室2个(秘书股、督查督办股)。

第二部分:三江信访局 2016年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

单位:元

收    入支        出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款1093287.65一、一般公共服务支出1078865.88
二、事业收入二、外交支出
三、事业单位经营收入三、教育支出
四、其他收入四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、医疗卫生与计划生育支出40060.7
……
本年收入合计1093287.65本年支出合计1118926.58
 用事业基金弥补收支差额结余分配
 上年结转25638.93年末结转与结余
收入总计1118926.58支出总计1118926.58

表二:收入决算表

单位:

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,093,287.651,093,287.65
201一般公共服务支出1,053,226.951,053,226.95
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,005,436.951,005,436.95
2010308  信访事务1,005,436.951,005,436.95
20199其他一般公共服务支出47,790.0047,790.00
2019999    其他一般公共服务支出47,790.0047,790.00
210医疗卫生与计划生育支出40,060.7040,060.70
21005医疗保障40,060.7040,060.70
2100501  行政单位医疗18,763.5018,763.50
2100503  公务员医疗补助21,297.2021,297.20

表三:支出决算表

单位:

项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计1,118,926.58704,057.14414,869.44
201一般公共服务支出1,078,865.88663,996.44414,869.44
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,031,075.88616,206.44414,869.44
2010308信访事务1,031,075.88616,206.44414,869.44
20199其他一般公共服务支出47,790.0047,790.00
2019999其他一般公共服务支出47,790.0047,790.00
210医疗卫生与计划生育支出40,060.7040,060.70
21005医疗保障40,060.7040,060.70
2100501行政单位医疗18,763.5018,763.50
2100503公务员医疗补助21,297.2021,297.20

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收   入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次1栏 次234
一、一般公共预算财政拨款11093287.65一、一般公共服务支出181078865.881078865.88
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出19
3三、教育支出20
4四、科学技术支出21
5五、文化体育与传媒支出22
6六、社会保障和就业支出23
7七、医疗卫生与计划生育支出2440060.740060.7
8……25
9……26
10……27
1128
本年收入合计121093287.65本年支出合计291118926.58
年初财政拨款结转和结余1325638.93年末结转和结余30
一般公共预算财政拨款1431
政府性基金预算财政拨款1532
合计171118926.58合计341118926.58

 表五:一般公共预算支出决算表

单位:元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名
栏次123
合计1,118,926.58704,057.14414,869.44
201一般公共服务支出1,078,865.88663,996.44414,869.44
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,031,075.88616,206.44414,869.44
2010308信访事务1,031,075.88616,206.44414,869.44
20199其他一般公共服务支出47,790.0047,790.00
2019999其他一般公共服务支出47,790.0047,790.00
210医疗卫生与计划生育支出40,060.7040,060.70
21005医疗保障40,060.7040,060.70
2100501行政单位医疗18,763.5018,763.50
2100503公务员医疗补助21,297.2021,297.20

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费
栏次123
合计1118926.58535090.94583835.64
工资福利支出365713.8365713.8
基本工资137787.3137787.3
津贴补贴149747149747
奖金1470914709
其他社会保障缴费18763.518763.5
机关事业单位基本养老保险缴费4470744707
商品和服务支出576335.64576335.64
办公费194641.36194641.36
水费200200
电费3724.033724.03
邮电费9039.259039.25
差旅费326401326401
培训费730730
公务接待费15601560
其他交通费用3924039240
其他商品和服务支出800800
对个人和家庭的补助169377.14169377.14
退休费92089.9492089.94
生活补助82008200
医疗费21297.221297.2
奖励金4779047790
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出75007500
办公设备购置75007500
  ……
贷款转贷及产权参股
  国内贷款

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 单位:元

2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费
(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
2000200015601560

表八:政府性基金收入支出决算表
单位:元
科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
 合  计
 类
 款
 项

说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 


第三部分:三江信访局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1118926.58元。

1、财政拨款收入 1093287.65元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余25638.93元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1118926.58元。包括:

1.一般公共服务(类)1078865.88元:主要用于:主要用于人员支出的基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障费缴费、其它工资福利支出及对个人和家庭补补助支出的退休费、生活补助、医疗费及奖励金;商品服务支出的办公费用、印刷费用、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费支出及其它资本性支出的办公设备购置费。

2医疗卫生与计划生育支出(类)40060.70元:主要用于行政行政事业单位人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三江信访局2016年度一般公共预算支出1118926.58元,其中:基本支出704057.14元,项目支出414869.44元。

信访事务1031075.88元;

其他一般公共服务支出47790.00元;

行政单位医疗18763.50元;

公务员医疗补助21297.20元;

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

因公出国(境)0元,与上年持平。公务用车购置数0元,保有量0辆,公务用车运行费0元,与上年持平。

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务接待费支出决算1560.00元。具体情况如下:

2016年预算2000.00元,上年决算4951.00元,2016年国内公务接待费支出3批次31人次1560.00同比减少3391.00元,减少68.49%。减少原因为贯彻中央八项规定精神的成果。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1031075.88元,比2015年减少389698.32元,降低27.42 %。主要原因是:主要原因是厉行节约,严格控制日常公用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7500元,其中:政府采购货物支出7500元。

(三)国有资产占用情况说明。

2016年行政单位车改后,单位无公务用车。

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