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中共三江侗族自治县委员会老干部局2015年部门决算

  • 发布时间:2016-05-18 00:00
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

中共三江侗族自治县委员会老干部局

2015年部门决算

 

 

 

 

   

 

第一部分:老干部局概况

     一、主要职能

     二、部门决算单位构成

第二部分:老干部局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:老干部局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

老干部局概况

一、基本情况

  (一)主要职能:

     1、重大节日(春节、敬老节)组织老干部召开座谈会、走访慰问老干部。

2、检查有关部门落实好老干部的政治、生活待遇。

3、组织安排全县老干部的健康疗养、身体健康检查;协同有关部门加强和完善离休干部离休费、医药费保障机制,把离休干部的离休费、医药费落到实处。

4、了解和掌握离休干部的身体健康状况,协同卫生部门做好离休干部医疗保健工作;协同劳动、财政和经贸等有关部门抓好企业离休干部医药费的落实,协同有关部门对老干部危急突发病的抢救、处置工作及做好病故离休干部的丧事和善后处理事宜。

5、协同有关部门组织老干部开展健康有益的文体活动,加强老干部活动中心的建设,积极创办老年大学,做好老干部教育工作。

6、负责做好离休干部信息库的维护和管理工作,做好老干部来信来访工作,维护老干部的合法权益,主管县老干部活动中心、做好老年报刊征订发行工作。

    二)部门决算单位构成:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局。

 

    机构人员情况:1、单位人员编制情况:部门人员编制4人,单位领导职数2人。

2、实有人员情况:财政供给在职人数6人。其中:正科2人、副科2人、科员1人、后勤事业编1人。

3、其他人员情况:退休人数2人(主任科员2人);单位独生子女人数(双职工)1人;遗属人数1人。属我局管理范围的离休干部:12人、处级退休干部42人。

   二、当年取得的主要事业成效

1、组织召开好春节、重阳节慰问座谈会,给老干部发放慰问金。同时分别到县内外慰问年老体弱、行动不变的老干部。

2根据桂老字[2014]1   我县12名和1名离休干部,争取全部办理每月1000元和1200元的护理费及原来的每两年发放一次的厅级每月750元,处级、科级每月650元的健康休养费,变为在每年的年初进行一次性发放。

3邀请我县资深中医主治医生吴兴远为老干部进行保健知识专题讲座。

4、强化对离退休干部亲情化服务与管理。针对后双高期离休干部体弱多病、行动不便、生活难以自理及空巢独居等情况,我局将13位离休干部居住的地址,按地域划分,由每位工作员负责两位老干部生活帮助、医疗保健协助、学习、精神抚慰等方面开展全方位的亲情化服务与管理,让老干部安享晚年幸福生活。

5加强对老年活动中心的管理,增加对其软硬件设施建设的投入,并形成一整套科学规范的管理制度,为老干部营造了舒适的学习、活动环境。

6、充分发挥老年大学的优势,组织他们重点编排了《侗乡老干部幸福多》、侗语快板《警民共建平安县》、《家和万事兴》等一批具有浓郁侗特色的节目在全县重大活动、乡镇学校、街道、社区和村寨里进行文艺演出,宣传党的方针政策。

711月份,我们在县老干部党校相继举办了离退休干部学习宣传贯彻党的十八届四中全会精神辅导培训班和离退休干部弘扬和践行社会主义核心价值观专题座谈会。

8我县着重以老年大学这个平台,来大力弘扬老干部精神,培育老干部特色文化。自4月初,我局就专门组织老年大学的音乐舞蹈班,重点编排了侗族歌舞《酒美歌甜醉侗乡》、琵琶歌《三热爱精神要发扬》及健身舞《采茶舞》等一批具有浓郁侗特色的节目,参加了县委宣传部举办的文化三江、美丽侗乡第六届乡村文艺汇演、古宜镇河西社区庆七一、和以歌颂党、歌颂祖国、歌颂改革为主题,纪念抗战胜利70周年暨九九重阳节等活动的演出。同时还组织爱好书画的老干部参加县内外的书画活动,组织擅长门球、扑克、字牌、桥牌等体育活动的老干部开展他们的特长项目活动,丰富了老干部的文化生活。

收入支出决算总表
       公开:01表
编制单位:中国共产党三江侗族自治县委员会老干部局   金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次 3栏次 6栏次 9
一、财政拨款收入11,938,545.90一、一般公共服务支出371,068,322.13一、基本支出601,945,139.23
  其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出38     人员经费611,672,876.55
二、上级补助收入3 三、国防支出39     日常公用经费62272,262.68
三、事业收入4 四、公共安全支出40 二、项目支出63 
四、经营收入5 五、教育支出41     基本建设类项目64 
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出42     行政事业类项目65 
六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出43 三、上缴上级支出66 
 8 八、社会保障和就业支出44 四、经营支出67 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出45876,817.10五、对附属单位补助支出68 
 10 十、节能环保支出46  69 
 11 十一、城乡社区支出47 支出经济分类70
 12 十二、农林水支出48 基本支出和项目支出合计711,945,139.23
 13 十三、交通运输支出49     工资福利支出72409,400.60
 14 十四、资源勘探信息等支出50     商品和服务支出73272,262.68
 15 十五、商业服务业等支出51     对个人和家庭的补助741,263,475.95
 16 十六、金融支出52     对企事业单位的补贴75 
 17 十七、援助其他地区支出53     债务利息支出76 
 18 十八、国土海洋气象等支出54     基本建设支出77 
 19 十九、住房保障支出55     其他资本性支出78 
 20 二十、粮油物资储备支出56     其他支出79 
 21 二十一、其他支出57  80 
 22 二十二、债务还本支出58  81 
 23 二十三、债务付息支出59  82 
本年收入合计241,938,545.90本年支出合计831,945,139.23
    用事业基金弥补收支差额25     结余分配84 
    年初结转和结余266,593.33      交纳所得税85 
      基本支出结转276,593.33      提取职工福利基金86 
      项目支出结转和结余28       转入事业基金87 
      经营结余29       其他88 
 30     年末结转和结余89 
 31       基本支出结转90 
 32       项目支出结转和结余91 
 33       经营结余92 
 34  93 
 35  94 
总计361,945,139.23总计951,945,139.23
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     
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